你好,這個肯定不是隨便填寫的呀。
請問,我是個體運輸戶去年的性質是查賬征收,這次要填寫2020年度個人經(jīng)營B表,銷售金額41萬(包含普票和專票),由于我是外行,成本沒有建帳也無法收集,請問一下萬一稅務查賬我該怎樣處理?
注銷個體戶查賬征收,沒有建帳,去注銷的報表可以隨便寫寫?
老師,一個個體戶沒有成本票查賬征收,注銷的時候就足額繳納個人所得稅經(jīng)營所得,可以嗎?
老師好,這個月去做注銷,公司是小規(guī)模的,這個月剛開了發(fā)票,企業(yè)所得稅還沒有報這個季度的。那做注銷填報財務報表的時候是可以直接按照這個填寫嗎?(這個是我做完賬以后在第六期里面顯示的報表,應交稅費有余額,不知道是否可以直接寫在注銷申報的里面)
江蘇昆山個體戶查賬征收餐飲行業(yè),是按著開票金額8萬報的增值稅,現(xiàn)在要注銷,需要報表,沒有做過賬,
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛入職的公司二四年10月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
申報個稅經(jīng)營所得時候,申報人第一個季度就收入五十萬、成本就寫了50萬,就沒繳納經(jīng)營所得,我才接手,也沒有建帳,我現(xiàn)在怎么處理
按他報的把帳建起來,還是第三季度申報的可以作廢,重新申報?
他申報的那個季度經(jīng)營所得,我怎么處理,我接手的季度可以按真實建帳的報嗎?
你如果能建賬的話,也可以給他先建賬。
第一次申報是第三季度,申報人是瞎申報的,馬上第四季度了,我建帳以后按正確的申報就可以,還是要先去國稅把第四季度作廢?
你建賬以后按照正確的申報就行了
以前的申報錯誤怎么處理可以不管它?
最好還是自己修改一下
在哪里修改
這個是需要去稅務局修改的。