對(duì)上月做賬分錄進(jìn)行紅字沖銷就可以了。
老師您好!我們今天針對(duì)2019年6月18號(hào)的一張專票開具了紅字發(fā)票,金額5萬,那我們是不是要針對(duì)這張紅字發(fā)票做一個(gè)紅字分錄: 借:應(yīng)收賬款 5萬(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 銷項(xiàng)(紅字) 謝謝!
收到一張供應(yīng)商開具的紅字發(fā)票,我們上月已認(rèn)證做賬,針對(duì)這個(gè)紅字發(fā)票怎么入賬
上個(gè)月取得的專票已經(jīng)認(rèn)證了,對(duì)方直接開具了紅發(fā)票綜合,但是我們不知道對(duì)方已經(jīng)開具了紅字,請(qǐng)問我要怎樣查詢這張紅字發(fā)票的信息,是開具的紅字發(fā)票
老師我們本月收到一張專用發(fā)票,需要本月認(rèn)證完下月上傳紅字信息,另一個(gè)供應(yīng)商給我們重新開具發(fā)票,這樣我做賬我只想賬面體現(xiàn)一個(gè)稅額,下個(gè)月做轉(zhuǎn)出,我入賬怎么入比較好?
供應(yīng)商開具專票給我公司,已經(jīng)認(rèn)證抵扣入賬,上個(gè)月對(duì)賬發(fā)現(xiàn)數(shù)量開錯(cuò)了,隨后我們開具紅字發(fā)票信息表給供應(yīng)商,本月需要怎么做賬?這是原先會(huì)計(jì)分錄
面試電商了會(huì)計(jì)9點(diǎn),老師給些落地政策,和回答話術(shù),看看人家能問啥,咋回復(fù)
24年匯算清繳還沒做,發(fā)現(xiàn)24年申報(bào)的收入和自己做賬少了1分錢反賬改在24年12月,重新更正了24年第四季度的財(cái)報(bào)和所得稅預(yù)算表,這樣是可以的吧
企業(yè)注銷幾個(gè)月,金稅4還是和營(yíng)業(yè)的企業(yè)一樣推出以前的賬么
小規(guī)模納稅人,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?,開票金額超過了30萬
老師,我們商品出口,報(bào)關(guān)這一塊是不是一般出口貨物物流會(huì)幫我們申報(bào)啊
老師,申請(qǐng)進(jìn)出口資質(zhì)流程能給一個(gè)啊
老師你好,一般納稅人公司購(gòu)買兩年的資產(chǎn),租賃出去,現(xiàn)在準(zhǔn)備賣掉,需要繳納哪些稅款?公司要給購(gòu)買方開具增值稅發(fā)票嗎
這答案是正確的嗎????
老師,我們有一個(gè)個(gè)人獨(dú)資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請(qǐng)出口業(yè)務(wù),需要升級(jí)為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會(huì)推出前兩年的賬么
進(jìn)項(xiàng)稅做負(fù)數(shù) 還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
根據(jù)《增值稅一般納稅人納稅申報(bào)辦法》,納稅人開具發(fā)票和取得抵扣憑證的情況不僅在申報(bào)表中反映,而且數(shù)據(jù)要與抄報(bào)稅、抵扣信息采集等金稅信息完全一致,即已認(rèn)證的增值稅發(fā)票又被作廢時(shí),必須通過紅沖增值稅發(fā)票來解決。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出雖然也會(huì)得出同樣的增值稅留抵金額,但進(jìn)項(xiàng)稅額是錯(cuò)誤的。