你好1;? 你收到的是什么專(zhuān)票內(nèi)容的; 收到 專(zhuān)票 你不做成本費(fèi)用的嗎? ;要做哈? ?
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷(xiāo)項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師,供應(yīng)商給6月開(kāi)了發(fā)票,我們認(rèn)證了。7月紅沖了,我們開(kāi)紅字信息表。因?yàn)樗麄冇涃~聯(lián)丟了,說(shuō)把我們發(fā)票稅局收走了。本月開(kāi)了新的發(fā)票,這樣上月的發(fā)票聯(lián)還需要給我們吧。還有紅字信息表留一份作為轉(zhuǎn)出的附件嗎?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,上個(gè)月收到供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票,本月已認(rèn)證報(bào)稅,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,需要紅沖重新開(kāi),那需要如何操作呀?是我們開(kāi)具紅字發(fā)票信息表還是供應(yīng)商那邊開(kāi)???供應(yīng)商要求我們開(kāi),但是我們不清楚如何操作,他們開(kāi)出的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了不是應(yīng)該由他們自己紅沖開(kāi)嗎?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開(kāi)好了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方開(kāi)紅字銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開(kāi)紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號(hào)申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師我們本月收到一張專(zhuān)用發(fā)票,需要本月認(rèn)證完下月上傳紅字信息,另一個(gè)供應(yīng)商給我們重新開(kāi)具發(fā)票,這樣我做賬我只想賬面體現(xiàn)一個(gè)稅額,下個(gè)月做轉(zhuǎn)出,我入賬怎么入比較好?
請(qǐng)問(wèn):假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應(yīng)商的貨款30000元不需要再支付給對(duì)方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄: 借:應(yīng)付賬款30000,貸:以前年度損益調(diào)整30000 借:以前年度損益調(diào)整1500,貸:應(yīng)交稅金—所得稅1500 借:以前年度損益調(diào)整28500,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)28500 導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都勾稽關(guān)系對(duì)不上。請(qǐng)問(wèn)在財(cái)務(wù)軟件里還要做處理嗎?調(diào)表是調(diào)什么表?是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負(fù)債表還是2025年3月的資產(chǎn)負(fù)債表,還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報(bào)表?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)月工資一萬(wàn)元,個(gè)人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說(shuō)一下,謝謝
這道題可以直接拿7.1日先付的利息30再減啥都沒(méi)干時(shí)付的交易費(fèi)15 得出應(yīng)確認(rèn)的投資收益數(shù)額嗎
個(gè)體戶(hù)奶茶店,沒(méi)做稅務(wù)登記,記賬做流水賬還是復(fù)式記賬?請(qǐng)的有員工,員工報(bào)銷(xiāo)單,怎么保存?
老師,已經(jīng)開(kāi)具的完稅證明在電子稅務(wù)局里如何下載?
老師,注冊(cè)資金寫(xiě)的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時(shí)候,工資寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該是4879我寫(xiě)少了,怎么修改,還沒(méi)扣款
3000塊一個(gè)月租用廠(chǎng)房 3年 這個(gè)確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
計(jì)提折舊和攤銷(xiāo)符合謹(jǐn)慎性的會(huì)計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開(kāi)票金額
因?yàn)檫@個(gè)成本不準(zhǔn),我們認(rèn)證完還有紅沖,下個(gè)月回來(lái)準(zhǔn)確的發(fā)票再做成本
供應(yīng)商要求我們必須先認(rèn)證,認(rèn)證完上傳紅字信息
你好;? ? 那你先認(rèn)證哈 ; 到時(shí)做轉(zhuǎn)出 ;? 正常來(lái)說(shuō)你要受到發(fā)票做成本費(fèi)用體現(xiàn) 和進(jìn)項(xiàng)稅做賬的?
認(rèn)證主要賬里面沒(méi)有那么多進(jìn)項(xiàng)稅,賬務(wù)沒(méi)法轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
你好1;? ?你按照發(fā)票上面 進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證做賬哈 ; 不是看你賬上數(shù)據(jù)??
對(duì)呀你做賬不得把進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)去嗎?如何做?
你好;? 比如 ; 借? 管理費(fèi)用;? 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款??
我都說(shuō)了不想體現(xiàn)成本費(fèi)用,后面還要紅沖
你好; 借進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款或者銀行存款? ?