你好 ; 這個(gè)是四舍五入造成的差異 ; 你以申報(bào)表為準(zhǔn)。 差異調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支去? ?
老師早上好麻煩問(wèn)一下,報(bào)稅系統(tǒng)的銷項(xiàng)稅額跟記賬差了1分,記賬比報(bào)稅系統(tǒng)少記1分,調(diào)賬分錄怎么做?
老師,每月填寫完申報(bào)表自己計(jì)算的稅額,總是跟開(kāi)票系統(tǒng)匯總的稅額會(huì)差一兩毛或者幾分錢,這個(gè)怎么辦,一年下來(lái)差了3毛多,應(yīng)交稅金總有個(gè)余額。
申報(bào)表的稅額比發(fā)票系統(tǒng)的稅額多一分或者少一分,這兩種情況怎么做賬?
因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細(xì)那里,那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開(kāi)票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的,所以說(shuō)今年這樣累計(jì)下來(lái)差了兩分錢,就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬? 就是我賬上的科目數(shù)額沒(méi)有做錯(cuò),稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌模陥?bào)表上比賬上多兩分錢,申報(bào)表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目 借方余額)
申報(bào)系統(tǒng)里未開(kāi)票收入比實(shí)際開(kāi)具發(fā)票的金額少2分,稅額比實(shí)際開(kāi)具發(fā)票金額多2分。這種分錄應(yīng)該怎么做,賬上余額表才能平
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬(wàn),第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購(gòu)買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒(méi)任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬(wàn)的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開(kāi)了700萬(wàn),后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)票,紅沖了7月預(yù)開(kāi)的700萬(wàn),導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬(wàn)左右,7月預(yù)開(kāi)的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)?。?/p>
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請(qǐng)加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒(méi)問(wèn)題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來(lái)說(shuō),直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過(guò)紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤(rùn)是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
如果是申報(bào)表比發(fā)票系統(tǒng)多 借:應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 是這樣子做嗎
你好 ;? ? 申報(bào)表多了說(shuō)明要繳納 。 繳納的話肯定是營(yíng)業(yè)外支出 去的; 借營(yíng)業(yè)外支出 ; 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款? ?
首先是做收入 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1 而申報(bào)表多了一分是1.01 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1.01 貸:銀行存款1.01 借:營(yíng)業(yè)外支出0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.01 是這樣子做嗎
借:應(yīng)收賬款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)? ?交增值稅1? ; 然后申報(bào)是1.01 說(shuō)明你要繳納1.01 。 那么你做賬 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)? ?交增值稅1 ; 營(yíng)業(yè)外支出 0.01 貸銀行存款? 1.01? 這樣才對(duì)??
好的,謝謝老師
沒(méi)事的;希望能幫到你? ?