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老師晚上好,請問一般納稅人,開出了上百萬的原材料銷項專票(13%)然后進項發(fā)票,怎么處理,專票的話可以抵扣,那如果進項是普通發(fā)票,那這個稅怎么計算呢

2021-12-05 21:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-05 21:28

你好 按照銷項減去進項繳納的 進項0 就得按銷項繳納

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快賬用戶6258 追問 2021-12-05 21:29

我知道普票不能抵扣進項呢 那收到的進項有什么用 可以做成本嗎 同樣是材料的

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齊紅老師 解答 2021-12-05 21:30

你好 做成本可以抵扣企業(yè)所得稅

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快賬用戶6258 追問 2021-12-05 21:31

主營業(yè)務(wù)成本嗎 抵扣企業(yè)所得稅的話,那就是用公司收入-成本費用去計稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-05 21:32

你好 對的 是這么做的

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快賬用戶6258 追問 2021-12-05 21:33

好的呢 謝謝老師o(^o^)o

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齊紅老師 解答 2021-12-05 21:35

不用客氣 周末愉快

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你好 按照銷項減去進項繳納的 進項0 就得按銷項繳納
2021-12-05
可以,兼營話可以開不同稅率發(fā)票,那銷項9%的話,進項13%可以抵扣嗎? 可以
2020-08-28
你好 進項不能抵扣要轉(zhuǎn)出?
2021-12-07
學(xué)員你好,普通發(fā)票全額計入費用或者成本,直接貼到憑證做附件
2021-11-11
你算一下,你的進項是多少,銷項是多少,所有的銷項加起來,減了進項就是你要交的稅。
2021-05-29
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