同學你好,一般情況下,記入營業(yè)外支出科目。
我們打款給對方進貨,備注是貨款,有要商品的 還有工作服的,發(fā)票一起開了,清單上有庫存商品的名稱還有工作服的名稱明細,這個我要怎么做分錄
我們企業(yè)做物流的,幫人家送貨東西丟了,對方開了一個商品清單,我們打款,分錄怎么做,是做費用里面還是營業(yè)外里面
#提問#老師 有個物流公司本來在軟件里能找車拉貨,但物流公司沒按規(guī)定用軟件里的車,用了外邊一輛車送的貨,導致軟件里開不了發(fā)票,貨車司機還要錢的,但不給提供發(fā)票,我們銷售沒辦法,對方耍無賴。貨車司機發(fā)了個個人卡,我們把錢轉(zhuǎn)過去了。但發(fā)票銷售讓另一家開的沒有關聯(lián)的物流公司幫忙開的發(fā)票,也打了款,又通過個人卡轉(zhuǎn)到我們微信上,怎么做賬老師,這到微信上的錢怎么提出來花?這一筆款正常只能打一次款,有一張發(fā)票。
老師您好,我想問一下,就是我們公司購進庫存商品以后,嗯轉(zhuǎn)手就賣給對方了,然后對給對方開了發(fā)票,然后我們銷售的這個分錄怎么做,然后那個款項也打給我們了,我們是不是做借銀行存款貸主營業(yè)務收入貸款的應交稅費,應交增值稅,借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入,政府補助,同時做借主營業(yè)務成本貸庫存商品
老師有個問題我們是國有企業(yè)小規(guī)模納稅人,我們商店不開了,主要經(jīng)營的是小吃和蔬菜水果牛羊肉,就相當于一個小超市,我們23年5月份就不開了,然后前期是從我們總公司接手的,接手里面就有一些東西,然后我們賣了36000,購買了32000,然后還有一些東西沒有付款我應該做到借:庫存商品,貸應付賬款?
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?