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老師!公司幫客戶維修,收到的維保費(fèi)用500塊,應(yīng)該怎么做賬? 借:銀行存款500 貸:應(yīng)收賬款500 公司開票出去 借:應(yīng)收賬款500 貸:主營業(yè)務(wù)收入65 銷項(xiàng)稅額435 老師!我能不能這樣做?

2021-12-03 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-03 11:22

您好 怎么銷項(xiàng)稅額跟收入金額不匹配?

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快賬用戶3164 追問 2021-12-03 14:52

這樣不對(duì)嗎

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快賬用戶3164 追問 2021-12-03 14:53

就是 借:銀行500 貸:主營業(yè)務(wù)收入435 銷項(xiàng)65

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齊紅老師 解答 2021-12-03 15:19

請(qǐng)問您稅率是多少

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快賬用戶3164 追問 2021-12-03 15:21

稅率是13%的

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齊紅老師 解答 2021-12-03 15:23

借 銀行存款 500 貸 主營業(yè)務(wù)收入 500/1.13=442.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額500/1.13*0.13=57.52

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快賬用戶3164 追問 2021-12-03 15:40

老師,要是我們給別人維修東西呢?應(yīng)該怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2021-12-03 15:41

借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

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您好 怎么銷項(xiàng)稅額跟收入金額不匹配?
2021-12-03
你好? ? 你們是賺取了差價(jià)的話? ? 那這個(gè) 實(shí)際? 120 你做 :借其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款?
2021-06-04
借應(yīng)收賬款貸營業(yè)外收入。
2021-06-02
您的會(huì)計(jì)分錄大體正確,但有個(gè)小細(xì)節(jié)需調(diào)整。預(yù)估入庫時(shí),借方科目應(yīng)為“在途物資”而非“預(yù)付賬款暫估”。其他步驟無誤,建議修改后如下: 借:在途物資 500 貸:預(yù)付賬款 500 銷售時(shí): 借:銀行存款 900 貸:主營業(yè)務(wù)收入 796.46 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))103.54 成本結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營業(yè)務(wù)成本 500 貸:在途物資 500 次年匯算清繳時(shí),若仍未收到發(fā)票,需進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
2024-09-01
你好,你的分錄不完全正確
2024-09-01
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