同學(xué)你好 對的 都要結(jié)轉(zhuǎn)
#提問#年末需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅明細(xì)科目嗎?
老師好,這個(gè)月需要計(jì)提增值稅,那我需要應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)科目全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師月末,交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果需要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢麻煩老師幫我寫一下
老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是要不應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的三級明細(xì)科目都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)科目里來,包括應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)三級明細(xì)科目?然后如果需要交稅,再將其轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,若不需要交稅就暫不結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里
老師您好,請教一下。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
一般老師說的每年年底結(jié)轉(zhuǎn)一次就行,那我是每計(jì)提一次就要結(jié)轉(zhuǎn)一次了嗎?
對的 是這樣的哦 要結(jié)轉(zhuǎn)