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老師好,這個(gè)月需要計(jì)提增值稅,那我需要應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)科目全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2021-12-02 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-02 16:32

同學(xué)你好 對的 都要結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶3506 追問 2021-12-02 16:34

一般老師說的每年年底結(jié)轉(zhuǎn)一次就行,那我是每計(jì)提一次就要結(jié)轉(zhuǎn)一次了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-02 16:44

對的 是這樣的哦 要結(jié)轉(zhuǎn)

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同學(xué)你好 對的 都要結(jié)轉(zhuǎn)
2021-12-02
是,應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)科目都要結(jié)轉(zhuǎn)
2025-01-08
需要,你平時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn)話,這個(gè)年末需要結(jié)轉(zhuǎn)掉
2020-11-17
你好,是有增值稅應(yīng)納稅額嗎??
2021-09-10
您好,工作中您這樣操作沒有問題的,因?yàn)樵趺磳懛咒浂荚趹?yīng)交稅費(fèi)這個(gè)大科目里,但稅法書上是通過 (轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 (3)“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目(一般計(jì)稅方式下匯總應(yīng)繳納增值稅的金額,借方為多交,貸方為應(yīng)交未交) ①核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月的應(yīng)繳未繳、多繳或預(yù)繳的增值稅額,以及當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅額。 賬務(wù)處理: a.將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 b.將當(dāng)月多繳的增值稅額自“應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”(只結(jié)轉(zhuǎn)多交部分真交過) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) c.當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(上月已結(jié)轉(zhuǎn)) 貸:銀行存款
2023-10-28
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