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老師,我們這個月進(jìn)項大于銷項,有留抵的稅,請問如何做賬?

2021-12-02 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-02 14:41

你好,一般留抵稅額不需要單獨做賬務(wù)處理。

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快賬用戶2878 追問 2021-12-02 14:42

我百度的是有分錄的,真的不用做賬嗎?那下個月如何做賬

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快賬用戶2878 追問 2021-12-02 14:43

我這個月留抵2000,準(zhǔn)備下個月抵扣了,請問如何做賬

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齊紅老師 解答 2021-12-02 14:43

這個得看你們平時怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

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快賬用戶2878 追問 2021-12-02 14:46

我們平時都是轉(zhuǎn)出未交增值稅,借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費~未交增值稅。交了稅款后,借,應(yīng)交稅費~未交增值稅,貸,銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-12-02 14:47

對呀,你這種方式的話就不用結(jié)轉(zhuǎn)了。

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快賬用戶2878 追問 2021-12-02 14:48

那我下個月想用留抵的抵扣銷項怎么做賬

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齊紅老師 解答 2021-12-02 14:49

你這種方式就不用結(jié)轉(zhuǎn),會有賬上一直會顯示余額。

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快賬用戶2878 追問 2021-12-02 14:49

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-02 14:49

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。

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你好,一般留抵稅額不需要單獨做賬務(wù)處理。
2021-12-02
你好,有留抵稅(進(jìn)項大于銷項),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2021-06-01
把之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)那個進(jìn)項稅額現(xiàn)在一并結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去,按圖那個做,你要是不明白,那就一筆一筆做進(jìn)項稅額最后結(jié)轉(zhuǎn)到0
2019-11-05
之前沒有做,那一起結(jié)轉(zhuǎn)就可以,借銷項稅額 貸進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-11-05
月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2019-11-05
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