你好,上一個月留D掛在哪個科目?
老師,請問我們前兩個月進項都大于銷項,有留抵稅額,那這個月收到進項票,我還是要正常勾選抵扣嗎?
老師,上個月增值稅銷項大于進項,賬上還有留抵,銷項-進項-留抵就是應交的稅,分錄怎么做
老師,我們這個月進項大于銷項,有留抵的稅,請問如何做賬?
老師,您好,請問待抵扣進項稅和留抵稅額有什么區(qū)別呢,留抵稅額是勾選系統(tǒng)已勾選已抵扣,銷減進有留底,那待抵扣進項稅是沒勾選沒認證沒抵扣的金額么
請問一般納稅人7月銷項大于進項,但是上月留抵的稅額多,銷項小于進項,扣除上期留底當期仍然有留抵,請問7月的銷項和進項是否要結轉
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
一個月留抵a掛在哪個科目?
老師,我看他們之前做的賬,都沒有結轉增值稅,只有勾選認證時才由待認證轉入進項,繳納增值稅時,直接用三級科目已交增值稅。所以我現(xiàn)在該怎么做咧?
你可以結轉,也可以不結轉,你現(xiàn)在需要結轉嗎?
老師,那如果結轉,該怎么做?
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
轉出未交增值稅借方余額表示留底。
老師,請看圖這樣做對不對?銷項稅額477.32,上月留抵68.82,勾選認證了463.31,本期留抵54.81
你好,對的是的,正確的。