你好,對的是的,沒有申報的個稅APP里面是不顯示的。
老師,如果工資薪酬,稿費(fèi)這種公司沒有納稅申報,在個稅匯算清繳時,此收入是不是查不到或者說沒有?
老師,年終獎個稅申報,年應(yīng)納稅所得額加上年終獎不足36000元,選擇并入工資薪金所得,可以免征個稅。但是如果沒有并入的話,單獨(dú)申報,征收了個稅,個人所得稅匯算清繳的時候不是也可以退嗎?這樣的話,是不是對員工來說沒有影響?
匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整,如果當(dāng)初福利費(fèi)沒有計入應(yīng)付職工薪酬,當(dāng)成了公司以現(xiàn)金支付的管理費(fèi)用,等于沒有在個稅的本期收入中申報,那現(xiàn)在這個表中要不要填福利費(fèi)支出?
老師您好,個稅系統(tǒng)里的綜合所得申報:工資薪金、勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi),到第二年個稅匯算清繳的時候收入總金額是不是這四個的匯總?
小規(guī)模,小微企業(yè),年度匯算清繳,只有1項業(yè)務(wù)招待費(fèi)要納稅調(diào)整,其他沒有。那匯算清繳時是不是只用選填《納稅調(diào)整申報表》? 那個A105050《職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表》要不要填?聽說不管有沒有調(diào)整,只要有薪酬支出都要填這張表?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎