你好,你們簽訂的是勞務(wù)合同的嗎?這個(gè)是打掃你整個(gè)單位的話,借管理費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi)貸,銀行存款。沒(méi)發(fā)票匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整。
請(qǐng)問(wèn)老師,公司沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有收據(jù)的零星支出怎么入賬比較好呀?我知道是可以入賬,年終匯算清繳調(diào)增,但是我們這些零碎的東西涉及到研發(fā)支出的很多項(xiàng)目,到時(shí)候調(diào)增要一筆一筆摳出來(lái)。我是直接將這些全部計(jì)入到管理費(fèi)用-其他里面,還是,該計(jì)入哪里就做到哪里,另外手工設(shè)一個(gè)臺(tái)賬,把無(wú)發(fā)票無(wú)收據(jù)的都登記起來(lái),列明計(jì)入了哪個(gè)科目,年終的時(shí)候?qū)⑴_(tái)賬匯總就是該調(diào)增的呢?
老師們!節(jié)日快樂(lè)!我們有好多19年的費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有入賬,但是比如增值稅專用發(fā)票還是可以抵扣的,我把這些19年的費(fèi)用都計(jì)入到“以前年度損益調(diào)整”科目了,但是報(bào)表里并不體現(xiàn)這個(gè)科目,而我的金蝶財(cái)套里也沒(méi)有這個(gè)科目,我是在損益類科目最后添加了這個(gè)科目,這樣做完后最后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上了,請(qǐng)問(wèn)老師們我是不是在過(guò)賬結(jié)賬之前把這個(gè)“以前年度損益調(diào)整”轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目里就合適?
老師,有個(gè)2020年發(fā)票45百元,我直接入到2021.1月份費(fèi)用了,金額不大,老師如果金額打,我必須通過(guò)以前年度損益調(diào)整是吧,老師那還分匯算清繳之前,匯算清繳之后嗎、老師我這個(gè)發(fā)票在2021.5月份之前來(lái)到,我做2020年匯算清繳可以扣除 ,這個(gè)怎么理解,我賬務(wù)上做到2021年了,如果在2021.5月份之后來(lái)到這個(gè)發(fā)票怎么入賬? 老師這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)發(fā)票時(shí)間和5月份之前之后有關(guān)系嗎?還是5月份之后必須走這個(gè)科目?我迷糊了
掃地阿姨幫我們打掃衛(wèi)生費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)科目?還有這個(gè)是個(gè)人的,沒(méi)有發(fā)票請(qǐng)問(wèn)入賬之后,到時(shí)匯算清繳是不是要調(diào)高?
你好,我們是小規(guī)模納稅人,小微制造企業(yè)。我們走的制造費(fèi)用下設(shè)有安全生產(chǎn)費(fèi)用的科目,同時(shí)支出時(shí)走的其他應(yīng)付款。同時(shí),2021年計(jì)提的多,但是沒(méi)花完也沒(méi)有沖回。問(wèn)1,今年需要所得稅匯算清繳納稅調(diào)增么,調(diào)增的時(shí)候選哪個(gè)表?放到哪個(gè)位置?2,匯算清繳后,今年的其他應(yīng)付款還有剩余,需要原路沖回么,還是具體怎么操作?謝謝
老師,你好,yonsuite這個(gè)用友版本,之前我們收款單做的應(yīng)收是一筆賬,沒(méi)有區(qū)分ABC店鋪,然后我在憑證里調(diào)整了,請(qǐng)問(wèn)怎么做應(yīng)收核銷啊
老師,查賬發(fā)現(xiàn),10年前公司一筆對(duì)外投資款匯出日分錄為 短期投資 年末又更正為應(yīng)收賬款,這筆款實(shí)際就是投資款,我單位是作為對(duì)方企業(yè)有限合伙人投資的,現(xiàn)在我如何更正分錄,后附什么憑證?多謝
實(shí)際工作中要解決: 我們工廠做外貿(mào)第一單,正在生產(chǎn)貨物準(zhǔn)備要出口。供應(yīng)商7月開(kāi)了原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,此發(fā)票涵蓋了內(nèi)銷產(chǎn)品和外銷產(chǎn)品。我怕這樣的進(jìn)項(xiàng)不好申請(qǐng)出口退稅,想沖紅發(fā)票,讓供應(yīng)商重新開(kāi)合適的進(jìn)項(xiàng)票來(lái)匹配我們的外銷訂單。是否有這個(gè)需要呢,是否在申請(qǐng)出口退稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一定要跟出口貨物相匹配呢,謝謝
不明白為什么要把增值稅加到長(zhǎng)投的初始入賬成本
同一家單位支付貨款給本單位,有提前支付的也有后續(xù)付款的,那我只設(shè)置預(yù)收賬款,不設(shè)置應(yīng)收賬款可以嗎?
老師8是怎么算出來(lái)的?第二問(wèn)
現(xiàn)在公司清算賬面,兩個(gè)股東各占50%股份,乙股東投資了30萬(wàn),甲股東沒(méi)有投資還從賬上借支拿了16萬(wàn)用,利潤(rùn)虧損20萬(wàn),甲股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收150萬(wàn),乙股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收120萬(wàn),欠供應(yīng)商貨款負(fù)債共190萬(wàn),現(xiàn)在賬上余額-29萬(wàn),如果乙股東把負(fù)債全部過(guò)給甲股東,乙還要給甲多少錢
請(qǐng)問(wèn)老師,我們現(xiàn)在銷售成本為1000含稅13%,售價(jià)1200.我們現(xiàn)在還是小規(guī)模最多開(kāi)3%的增值稅,但是客戶是一般納稅人需要專票,我們是從新成立一個(gè)一般納稅人還是按小規(guī)模納稅人開(kāi)3%的稅然后補(bǔ)差的稅費(fèi),這兩種方案那種利潤(rùn)要高些?。?/p>
企業(yè)所得稅匯算清繳就是在會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的基礎(chǔ)上,根據(jù)稅法的規(guī)定對(duì)利潤(rùn)總額進(jìn)行調(diào)增調(diào)減?
還有公司和法人掛了幾千萬(wàn)的往來(lái)款,如果法人的這部分往來(lái)轉(zhuǎn)增資本,需要交稅嗎,怎么處理賬務(wù)
只是臨時(shí)工而已,沒(méi)有簽勞務(wù)合同
那就按上面的處理就可以。