同學(xué)你好 你要是一般計(jì)稅就可以

老師,建筑企業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人(被掛靠方)時(shí)的項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)征收率3%,簡(jiǎn)按1%已給甲方開(kāi)票。下月轉(zhuǎn)為一般納稅人,建筑公司收到人材費(fèi)專票可以抵扣嗎?如果抵扣了,會(huì)對(duì)公司和項(xiàng)目(掛靠方)分別有什么風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
老師,我們這個(gè)月轉(zhuǎn)一般納稅人,有前期賬款未付發(fā)票未開(kāi),對(duì)方可以開(kāi)具專票。但是這是小規(guī)模納稅人是發(fā)生的業(yè)務(wù),現(xiàn)在成一般納稅人了,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,一般納稅人建筑行業(yè)(業(yè)主),以前是小規(guī)模,17年才轉(zhuǎn)一般。老項(xiàng)目,對(duì)方公司可以開(kāi)專票給我們抵扣嗎。有文件嗎
老師 如果我們是一般納稅人 對(duì)方是小規(guī)模納稅人開(kāi)的專票可以給我們抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
我公司是小規(guī)模納稅人給對(duì)方開(kāi)一張專票,對(duì)方可以抵扣嗎?還是對(duì)方必須是一般納稅人才可以抵扣
這個(gè)發(fā)票抬頭是個(gè)人對(duì)嗎?可以使用嗎?
老師,一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),那么在認(rèn)證抵扣后計(jì)算應(yīng)交增值稅,那么怎么做相應(yīng)分錄,進(jìn)項(xiàng)有沒(méi)有余額還是需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
比如說(shuō)裝修公司給裝修,不含稅成本是1萬(wàn),我們自己付8個(gè)點(diǎn)的錢,就是10,800,約定的開(kāi)出的稅率是13% ,那開(kāi)出來(lái)的發(fā)票含稅價(jià)應(yīng)該是10,800還是11,300(以不含稅10000算)呢?
老師好!這樣的發(fā)票可以把人工費(fèi)改成勞務(wù)費(fèi)嗎?
董孝斌老師好!現(xiàn)在有這么多發(fā)票剛認(rèn)證,之前還有2024年的發(fā)票,就是開(kāi)發(fā)票才做收入,那現(xiàn)在怎樣處理進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的問(wèn)題,老師指導(dǎo)一下
收到30萬(wàn)發(fā)票,技術(shù)維護(hù)也已經(jīng)完成,但是我們合同約定是分三次分批支付(每個(gè)月支付10萬(wàn)) 請(qǐng)問(wèn),這種情況,可以每月確認(rèn)10萬(wàn)的費(fèi)用嗎?
一般有哪些科目是要被重分類為其他流動(dòng)資產(chǎn)的?
個(gè)體戶去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票都交什么稅,什么比例繳
老師你好,我們單位以前進(jìn)項(xiàng)稅稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出,這個(gè)做賬啊
老師,新辦個(gè)體戶做稅務(wù)登記有個(gè)定額核定,這個(gè)核定金額應(yīng)填多少?新開(kāi)不知道每個(gè)月銷售額是多少


不管是新老項(xiàng)目是嗎
嗯 老項(xiàng)目你一般計(jì)稅就可以