你好按照計提分錄做負數金額即可以
老師,收到一張非學歷教育服務培訓費的電子普通發(fā)票1000元,計提:借:管理費用-職工教育經費100貸:應付職工薪酬-職工教育經費1000,支付:借:應付職工薪酬-職工教育經費1000,貸:銀行存款1000
之前會計應付職工薪酬,職工教育經費,一直掛在賬上,我要怎么沖掉???
以計提的應付職工薪酬—職工教育經費 怎么沖回
老師計提職工教育經費是用 應付職工薪酬-計提的職工教育經費這個科目嗎
計提工會經費和職工教育經費、福利費,計提是入的應付職工薪酬里。提了后,后面又怎么做分錄呢,意思后面報稅后直接做,借:應付職工薪酬(職工教育經費、工會經費、獨立費)貸:銀行存款嗎??
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產車,補計提折舊用以前年度損益調整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,