你好,已經(jīng)記賬結(jié)賬了嗎
t3月末結(jié)賬時,出現(xiàn)所以嘞科目未結(jié)轉(zhuǎn)為零的一級科目,還有總賬和明細(xì)賬不平,是什么原因,該怎么辦?(本月有新增科目已經(jīng)在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置里損益類科目全部設(shè)置了對應(yīng)的本命利潤啦,可還是不行)
老師,請問金碟結(jié)轉(zhuǎn)損益了,為什么報表還是10月
老師,請問金碟結(jié)轉(zhuǎn)損益了,為什么報表還是10月,該怎么設(shè)置
請問老師,為什么結(jié)轉(zhuǎn)時,匯兌損益在利潤表中有時是加上的,有時減掉的,10月報表結(jié)轉(zhuǎn)后利潤和后面重新結(jié)轉(zhuǎn)不同,請問為什么?
你好,老師,就是每個月結(jié)轉(zhuǎn)損益,是申報完稅以后還是怎么樣。因為,我大概算了一下我的進(jìn)項,銷項。這個月有多的留底稅額,這個月應(yīng)該怎么做分錄,還沒申報現(xiàn)在,我也還沒結(jié)轉(zhuǎn)損益
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
是的老師
、在主導(dǎo)航欄找到工具選項,點擊,找到公式取數(shù)參數(shù)(P),再次點擊進(jìn)入。 2、進(jìn)入公式取數(shù)參數(shù)的界面,選擇本月會計期間。 3、數(shù)據(jù)-整表重算
你看下財務(wù)報表頁面可以這么操作嗎