你好,采購時(shí),計(jì)入其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)賬給員工時(shí),借:其他應(yīng)付款 2000 貸:銀行存款 2000
因購買材料員工私人微信轉(zhuǎn)賬給采購員2000元,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)賬給員工2000元,請問這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
公司員工代表公司去參賽,個(gè)人獲得主辦方獎(jiǎng)金16000,主辦方把獎(jiǎng)金轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶16000,個(gè)人把獎(jiǎng)金還給公司賬戶16000,公司再給員工發(fā)獎(jiǎng)金2000元。這個(gè)賬務(wù)處理怎么操作
有個(gè)業(yè)務(wù)是這樣,公司沒有給員工買社保,現(xiàn)在稅務(wù)局需要員工補(bǔ)繳社保,員工個(gè)人部分+滯納金 =10000元?,F(xiàn)在收到了一筆收款單10000元,請問這筆業(yè)務(wù)怎么入賬
老師好,公司雇傭了幾位臨時(shí)工人,現(xiàn)在包工頭需要公司轉(zhuǎn)款280000元,要求公戶轉(zhuǎn),后面再給人員信息做工資表,請問這種情況怎么做賬務(wù)處理
老師,員工1688大批量多家采購原材料,提供發(fā)票及購買記錄給他現(xiàn)金報(bào)銷,原材料還沒到倉庫,直接外發(fā)工廠進(jìn)行包裝成產(chǎn)品,再入庫,這賬務(wù)上要怎么處理
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個(gè)問題一一詳細(xì)答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個(gè)早上,累了,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個(gè)問題一個(gè)答復(fù)。謝謝
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個(gè)問題一一詳細(xì)答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個(gè)早上,累了,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個(gè)問題一個(gè)答復(fù)。謝謝
殘保金4.3個(gè)人報(bào)幾個(gè)人
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額做待認(rèn)證抵扣的分錄
老師,工資表上簽名是誰簽是法人么?
我們公司銷售和批發(fā)電子產(chǎn)品,門店很多,這個(gè)庫存管理有沒有好的方法,不同品牌的電子產(chǎn)品,這個(gè)庫存,和財(cái)務(wù)能不能用一套軟件全部解決?有什么推薦嗎?
您好老師 我想問一下我這邊客戶應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù)九萬 是不是意思我們差客戶九萬的發(fā)票呀
老老師7月份的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么這筆分錄要做在7月份還是8月份
比如說1月份收到一筆貨款,記錯(cuò)了應(yīng)收單位了,現(xiàn)在怎么改呢
老師,請問我們本來要出口申請退稅的,后面國外的客戶要我們轉(zhuǎn)內(nèi)銷開票給他的代理商,這樣我們會(huì)產(chǎn)生多余的費(fèi)用嗎
是法人微信轉(zhuǎn)給采購員的,公戶能轉(zhuǎn)給法人嗎?
采購員怎么付出去這個(gè)2000元的呢?
購買材料付給供應(yīng)商
是現(xiàn)金付出去的,還是轉(zhuǎn)賬的?
微信轉(zhuǎn)賬功能
可以轉(zhuǎn)給法人嗎
如果采購員是現(xiàn)金支付給供應(yīng)商的話,現(xiàn)金給法人,如果采購員轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商的話