你好,2000年又結(jié)轉(zhuǎn)了是什么
老師您好,我們2020年盈利了兩萬,但是2019年虧損了二十萬,所以那兩萬不是會彌補19年的二十萬,我們還是不用交所得稅,那這個賬上我應(yīng)該怎么處理啊
老師你好,剛稅局那邊的老師打電話說19年彌補虧損了8000,20年又結(jié)轉(zhuǎn)了,像這種要怎么處理啊
老師,小規(guī)模公司收到稅務(wù)局提醒19年的營業(yè)收入和增值稅收入有差異。自查發(fā)現(xiàn)是第四季度收入漏填了8萬多,現(xiàn)在就是要去稅務(wù)局補報,本來是虧損了3萬多,現(xiàn)在要是把收入補進去的話就成盈利5萬多了,如果去稅局更正了19年的年報的話,那20年彌補的虧損也得改嗎?這可怎么辦???
老師你好,2019年4月17號,這個營業(yè)執(zhí)照我沒有報稅,稅務(wù)局這邊給電話給,我叫我去處理異常,說了非正常了,那我到時候需要補什么帶什么資料過去
你好,老師,稅務(wù)局給我打電話說本來是免稅的,開成了百分之一的稅率,這個要怎么處理???
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師的意思可能是已經(jīng)彌補虧損了但是20年還有這8000塊錢,說讓看一下給他回個電話這也不知道是啥情況
就是你19年虧損彌補過了,系統(tǒng)有帶出這8000了?
應(yīng)該是這個意思
那匯算表填寫有問題?
是這樣的老師,匯算表上多了8000
那就修改一下匯算表就可以了
這應(yīng)該都是系統(tǒng)自己帶出來的數(shù)據(jù)吧老師
一般情況是系統(tǒng)自動帶出來的,但也有可能是填寫錯誤