學(xué)員你好,需要開紅字發(fā)票沖銷
老師,一般納稅人把板栗有稅率開成免稅,稅務(wù)局打電話給我說要修改報(bào)表,我要怎么做?發(fā)票要重開嗎?正確的怎么做?
老師你好,剛稅局那邊的老師打電話說19年彌補(bǔ)虧損了8000,20年又結(jié)轉(zhuǎn)了,像這種要怎么處理啊
你好,老師,稅務(wù)局給我打電話說本來是免稅的,開成了百分之一的稅率,這個(gè)要怎么處理啊?
你好,我想咨詢個(gè)事,我在青島1-3月份是一個(gè)點(diǎn)的稅。開了蔬菜專票98萬,。替我開票的會(huì)計(jì)給我打電話。說是稅務(wù)局給他打電話,說額度超了,讓補(bǔ)交6000元。請(qǐng)問這合理么?
你好,我想咨詢個(gè)事,我在青島1-3月份是一個(gè)點(diǎn)的稅。開了蔬菜專票98萬,。替我開票的會(huì)計(jì)給我打電話。說是稅務(wù)局給他打電話,說額度超了,讓補(bǔ)交6000元。請(qǐng)問這合理么?
我們是一個(gè)小微零企業(yè)。但是里面有個(gè)銷售隊(duì)伍,他們的銷售業(yè)務(wù)的賬要分開記錄,分利潤(rùn),現(xiàn)在銷售隊(duì)伍發(fā)生生成了一筆倉儲(chǔ)費(fèi),這個(gè)錢是我們公司付的,做銷售隊(duì)員的你內(nèi)部賬,我要不要寫現(xiàn)金借款單
老師,你好。想問一下退休人員幫別人做咨詢,收了服務(wù)費(fèi),這個(gè)匯算清繳的時(shí)候按勞務(wù)報(bào)酬怎么報(bào)個(gè)稅的,是全年總金額*0.8減去6萬生存金再計(jì)算的嗎?如果有附加扣除可以再減嗎?
老師搞糊涂了,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)借方負(fù)數(shù),是不是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,有留底稅。如果借方是正數(shù)表示什么
老師,法人以個(gè)人名義向農(nóng)行貸款191萬,用于支付公司的應(yīng)付賬款,現(xiàn)在公司直接網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬這191萬給法人私戶,備注還款可以嗎?
某企業(yè)本月支付當(dāng)月貨款的 60%,支付上月貨款的 30%,支付上上月貨款的 10%,未支付的貨款通過“應(yīng)付賬款”核算。已知 7 月份貨款為 20 萬元, 8 月份貨款為 25 萬元, 9 月份貨款為 30 萬元,10 月份貨款為 50 萬元,老師,這種題好繞呀,有什么技巧沒有?
老師 8月申報(bào)的工資是7月份計(jì)提的工資還是申報(bào)7月實(shí)際發(fā)放6月的工資
老師請(qǐng)問,公司購買摩托車的進(jìn)項(xiàng)稅額可以一次性抵扣嗎
老師您好!老板請(qǐng)客戶唱歌吃飯,發(fā)票內(nèi)容是酒、娛樂服務(wù),可以憑票入賬吧?怎么做分錄
小微企業(yè)除了享受六稅兩免,還享受所得稅5%的稅率,是嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在租了一間辦公室,是經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票備注的,做賬要怎么寫分錄呢
可是這些是開給客戶,餐飲服務(wù)業(yè),客戶發(fā)票都拿走了,還能紅沖嗎?客戶手里的發(fā)票要不回來怎么辦?還能紅沖嗎?
只能給客戶打電話聯(lián)系,要不然就得交稅
找不到客戶,這個(gè)紅沖的留著,應(yīng)該沒有什么問題吧?
找不到客戶不能紅沖的
還有這個(gè)二季度增值稅報(bào)表需要更正嗎?
二季度報(bào)表也只能根據(jù)開票系統(tǒng)填報(bào)的,你聯(lián)系下稅務(wù)局不改交稅可以不
銷售額是,1403元,那按百分之一稅率是14.04,就是發(fā)票上面總的稅額,但是二季度報(bào)表確是百分之三的稅額42.09元,這樣本身就錯(cuò)了,老師可以看看圖片,這樣應(yīng)該要更正吧?沒有免稅之前到底是百一的稅率還是百分之三的稅率?
沒有免稅是百分之三的稅率,如果合計(jì)季度低于45萬,也可以不交
那二季度報(bào)表,我要更正的話,是42塊多,改成14塊多嗎。我都糊涂了!
開的是普票不是嗎,如果不超過45萬不算稅,填以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過45萬元)的,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次