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你好,老師,稅務(wù)局給我打電話說本來是免稅的,開成了百分之一的稅率,這個(gè)要怎么處理?。?/h1>

你好,老師,稅務(wù)局給我打電話說本來是免稅的,開成了百分之一的稅率,這個(gè)要怎么處理???
你好,老師,稅務(wù)局給我打電話說本來是免稅的,開成了百分之一的稅率,這個(gè)要怎么處理???
2022-08-04 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-04 13:32

學(xué)員你好,需要開紅字發(fā)票沖銷

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快賬用戶3677 追問 2022-08-04 13:38

可是這些是開給客戶,餐飲服務(wù)業(yè),客戶發(fā)票都拿走了,還能紅沖嗎?客戶手里的發(fā)票要不回來怎么辦?還能紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-04 13:44

只能給客戶打電話聯(lián)系,要不然就得交稅

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快賬用戶3677 追問 2022-08-04 13:48

找不到客戶,這個(gè)紅沖的留著,應(yīng)該沒有什么問題吧?

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齊紅老師 解答 2022-08-04 13:50

找不到客戶不能紅沖的

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快賬用戶3677 追問 2022-08-04 13:50

還有這個(gè)二季度增值稅報(bào)表需要更正嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-04 13:53

二季度報(bào)表也只能根據(jù)開票系統(tǒng)填報(bào)的,你聯(lián)系下稅務(wù)局不改交稅可以不

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快賬用戶3677 追問 2022-08-04 14:00

銷售額是,1403元,那按百分之一稅率是14.04,就是發(fā)票上面總的稅額,但是二季度報(bào)表確是百分之三的稅額42.09元,這樣本身就錯(cuò)了,老師可以看看圖片,這樣應(yīng)該要更正吧?沒有免稅之前到底是百一的稅率還是百分之三的稅率?

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齊紅老師 解答 2022-08-04 14:03

沒有免稅是百分之三的稅率,如果合計(jì)季度低于45萬,也可以不交

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快賬用戶3677 追問 2022-08-04 14:07

那二季度報(bào)表,我要更正的話,是42塊多,改成14塊多嗎。我都糊涂了!

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齊紅老師 解答 2022-08-04 14:59

開的是普票不是嗎,如果不超過45萬不算稅,填以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過45萬元)的,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次

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學(xué)員你好,需要開紅字發(fā)票沖銷
2022-08-04
你好,你開的是普通發(fā)票嗎?
2023-11-07
您好,實(shí)際不免稅吧,申報(bào)填寫9%貨物無票收入下面
2021-07-26
您好,一般是稅局懷疑你的收入不夠, 需要查實(shí)沒有及時(shí)確認(rèn)或者隱瞞。
2023-08-22
你好,2000年又結(jié)轉(zhuǎn)了是什么
2021-11-30
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