學(xué)員你好,需要開紅字發(fā)票沖銷
老師,一般納稅人把板栗有稅率開成免稅,稅務(wù)局打電話給我說要修改報(bào)表,我要怎么做?發(fā)票要重開嗎?正確的怎么做?
老師你好,剛稅局那邊的老師打電話說19年彌補(bǔ)虧損了8000,20年又結(jié)轉(zhuǎn)了,像這種要怎么處理啊
老師,早上好,想問下我們老板之前有申請(qǐng)了個(gè)個(gè)體工商戶,一直沒有用,這兩天稅務(wù)局打電話來說要去做個(gè)稅務(wù)申報(bào),怎么申報(bào)啊
你好,老師,稅務(wù)局給我打電話說本來是免稅的,開成了百分之一的稅率,這個(gè)要怎么處理???
你好,我想咨詢個(gè)事,我在青島1-3月份是一個(gè)點(diǎn)的稅。開了蔬菜專票98萬,。替我開票的會(huì)計(jì)給我打電話。說是稅務(wù)局給他打電話,說額度超了,讓補(bǔ)交6000元。請(qǐng)問這合理么?
不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價(jià)是90嗎?分錄那里為什么寫80,公允價(jià)值變動(dòng)的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來?我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
去年的季度所得稅申報(bào)表的從業(yè)人員數(shù)量填錯(cuò)了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報(bào)表嗎?
24年的工資申報(bào)表填錯(cuò)了,匯算清繳以后還能對(duì)24年的工資進(jìn)行更正嗎?
你好老師 個(gè)體戶經(jīng)營超市多家超市怎么核算成本 收入
稅務(wù)師考試有獎(jiǎng)學(xué)金嗎??
退貨并紅沖發(fā)票,先做賬紅沖發(fā)票,在借庫存貸主營業(yè)成本是吧
老師,請(qǐng)問一下工商年報(bào)的時(shí)候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險(xiǎn)的人數(shù)應(yīng)該是填12月份的人數(shù)是吧?主要是前面幾個(gè)月的人數(shù)不一樣。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800?30??24
您好,老師,新開的酒店,一般納稅人,如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷,那像布草,餐具這些低值易耗品是不是一次性就計(jì)入費(fèi)用或成本了,當(dāng)月費(fèi)用會(huì)不會(huì)比較高?還有什么價(jià)格的定低值易耗品,什么價(jià)格的定周轉(zhuǎn)材料?怎么快速整理不容易記賬混亂重復(fù),日常在記賬時(shí)怎么來界定這兩種。 第二個(gè)問題是不是只要體現(xiàn)在財(cái)務(wù)系統(tǒng),不管是幾級(jí)科目,只要叫低值易耗品,就一次性攤銷進(jìn)費(fèi)用或成本?
這個(gè)題是不是有問題?答案和這個(gè)牛頭不對(duì)馬嘴呀?計(jì)提工資還有個(gè)稅還有其他應(yīng)收款個(gè)人社保公積金……
可是這些是開給客戶,餐飲服務(wù)業(yè),客戶發(fā)票都拿走了,還能紅沖嗎?客戶手里的發(fā)票要不回來怎么辦?還能紅沖嗎?
只能給客戶打電話聯(lián)系,要不然就得交稅
找不到客戶,這個(gè)紅沖的留著,應(yīng)該沒有什么問題吧?
找不到客戶不能紅沖的
還有這個(gè)二季度增值稅報(bào)表需要更正嗎?
二季度報(bào)表也只能根據(jù)開票系統(tǒng)填報(bào)的,你聯(lián)系下稅務(wù)局不改交稅可以不
銷售額是,1403元,那按百分之一稅率是14.04,就是發(fā)票上面總的稅額,但是二季度報(bào)表確是百分之三的稅額42.09元,這樣本身就錯(cuò)了,老師可以看看圖片,這樣應(yīng)該要更正吧?沒有免稅之前到底是百一的稅率還是百分之三的稅率?
沒有免稅是百分之三的稅率,如果合計(jì)季度低于45萬,也可以不交
那二季度報(bào)表,我要更正的話,是42塊多,改成14塊多嗎。我都糊涂了!
開的是普票不是嗎,如果不超過45萬不算稅,填以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過45萬元)的,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次