增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)出來的,不需要計提的 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:銀行存款
繳納增值稅,能不能不計提,直接 借-應(yīng)交稅費-已交稅金,貸銀行存款,
增值稅不需要計提嗎? 1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 那請問這個分錄不就是增值稅計提嗎?我該聽那個呢?
以前的賬沒有計提稅金,現(xiàn)在繳納稅金我能分錄如下這么做嗎 借,應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅費 貸,銀行存款
老師,我這個交增值稅借:應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款,計提:借:應(yīng)交稅金-當(dāng)期增值稅,現(xiàn)在稅稅局退回延緩交納:借:銀行存款,貸:應(yīng)交增值稅-已交稅金,還要做一道什么分錄帳才平呢
以前的會計只做了繳稅的分錄,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(已交稅費)貸銀行存款。沒有其他任何分錄,我要怎么把這個已交稅費里面的金額平掉呢?
老師我們公司是四個股東,兩個自然人兩個法人公司,那分紅的時候,我們是不是只代扣代繳自然人的個稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買了一個小規(guī)模的公司過來,繼續(xù)經(jīng)營,變了法人,其余的股東沒變,他讓我看看以前的賬有沒有問題。怎么看呢,或者有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進谷回來打成米售賣出去,,我們會有庫存商品嗎,什么情況下是入庫存商品
老師庫存商品發(fā)票多開了一元,不走賬行不行,直接走個正確的金額
公司一個新來的員工,工作了4個月,老板不讓他干了,賠償多少錢?
我怎么查詢企業(yè)是按季度申報還是按月申報的呢
所有的費用都需要月末或季末計提嗎,包括報銷費用,增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅
請問公交金對公付了3000兩個人要怎么做分錄
一般計稅方式下,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)用本項目房屋回遷,按平均銷售價格確認收入,那這會開發(fā)成本是按不含銷項稅額的價款確認還是按含稅價確認作為扣除項目金額呢?
沒有公戶呢,能開發(fā)票嗎,
以前的會計確認收入沒有計提稅金,就借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入了
現(xiàn)在已交的稅金我要入賬,該怎么處理
你是含稅計入收入的,那你的增值稅可以計入稅金及附加
目前我借營業(yè)稅金及附加,必須要選明細科目,不能直接選 那我直接應(yīng)交稅費- 貸銀行存款可以嗎
那你可以新增一個增值稅的明細科目的,繳納的稅費要計入損益里面的哦
沒明白,能說一下細節(jié)嗎
計提稅金,借:借:稅金及附加-增值稅,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,
那我還能繼續(xù)貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅嗎?
可以的,城建稅是可以計提這樣計提的