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以前的賬沒(méi)有計(jì)提稅金,現(xiàn)在繳納稅金我能分錄如下這么做嗎 借,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅費(fèi) 貸,銀行存款

2021-11-30 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-30 10:30

增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的,不需要計(jì)提的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款

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快賬用戶(hù)8768 追問(wèn) 2021-11-30 10:33

以前的會(huì)計(jì)確認(rèn)收入沒(méi)有計(jì)提稅金,就借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了

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快賬用戶(hù)8768 追問(wèn) 2021-11-30 10:34

現(xiàn)在已交的稅金我要入賬,該怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-11-30 10:35

你是含稅計(jì)入收入的,那你的增值稅可以計(jì)入稅金及附加

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快賬用戶(hù)8768 追問(wèn) 2021-11-30 10:36

目前我借營(yíng)業(yè)稅金及附加,必須要選明細(xì)科目,不能直接選 那我直接應(yīng)交稅費(fèi)- 貸銀行存款可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-30 10:38

那你可以新增一個(gè)增值稅的明細(xì)科目的,繳納的稅費(fèi)要計(jì)入損益里面的哦

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快賬用戶(hù)8768 追問(wèn) 2021-11-30 10:39

沒(méi)明白,能說(shuō)一下細(xì)節(jié)嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-30 10:40

計(jì)提稅金,借:借:稅金及附加-增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,

頭像
快賬用戶(hù)8768 追問(wèn) 2021-11-30 10:45

那我還能繼續(xù)貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-30 10:55

可以的,城建稅是可以計(jì)提這樣計(jì)提的

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增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的,不需要計(jì)提的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款
2021-11-30
你好: 說(shuō)計(jì)提也可以。 通常我們所說(shuō)的計(jì)提是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊等等 這種形式。 增值稅是將增值稅銷(xiāo)項(xiàng)與增值稅進(jìn)項(xiàng)的差額, 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 都是應(yīng)交稅費(fèi)科目?jī)?nèi)的。(說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)更貼切些,也習(xí)慣把這個(gè)叫計(jì)提,知道是什么意思就可以了)
2021-02-01
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸銀行存款
2024-01-08
不做這個(gè)了,做完這個(gè)就可以,借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 做收入做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 未交增值稅可以
2021-02-04
同學(xué),你好 計(jì)提不用沖,之后還會(huì)繳納的
2022-05-08
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