您好,您補(bǔ)計(jì)提分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅
老師,因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)印花稅都沒(méi)有計(jì)提,我是新接手的,這個(gè)月新做了一筆是借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)是借方余額這種情況報(bào)稅怎樣處理?報(bào)表填不上負(fù)數(shù)。
老師,請(qǐng)問(wèn)本年度1月份少計(jì)提了印花稅,7月仍的報(bào)表才發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅期末借方有余額,要怎么做賬務(wù)處理?
老師 3月份的印花稅計(jì)提少了,然后4月份財(cái)務(wù)又計(jì)提了一遍(以為之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做)3月計(jì)提如下 借營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 4月的時(shí)候計(jì)提印花稅 并且銀行支付了 ,這個(gè)賬要怎么調(diào)呢
老師,23年年底沒(méi)有計(jì)提印花稅,光做了繳納分錄,導(dǎo)致年底應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 余額在借方。24年年初我做了一筆 借 未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 。但是我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn)的發(fā)生額 不等于利潤(rùn)表的本期凈利潤(rùn)。這樣就做錯(cuò)了。該怎么做這筆分錄?
老師,我2024年四季度計(jì)提印花稅的時(shí)候多計(jì)提了0.01,今年導(dǎo)致這個(gè)月繳納的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅有個(gè)0.01的余額,要怎么處理了
公司年末有利潤(rùn),能不能通過(guò)多發(fā)老板工資的形式讓利潤(rùn)人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶付了款沒(méi)提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時(shí)候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對(duì)外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價(jià)格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺(tái)車,車子已經(jīng)返回我司,請(qǐng)問(wèn)我用作入庫(kù)處理嗎?
中級(jí)考試,我想問(wèn)下,我一緊張,簡(jiǎn)答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個(gè)字了,會(huì)不會(huì)扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
好的,謝謝老師
不客氣同學(xué),祝好運(yùn)!