同學, 你好,這個庫存和進項對應上就可以。
你好,商貿企業(yè)庫存28萬,安排進項稅能開28萬嗎?
W企業(yè)系增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年1月份銷項稅額為37萬元,購進貨物的進項稅額為37.7萬元,“應交稅費——應交增值稅”賬戶借方余額為0.7萬元。2022年3月28日,稅務機關對其檢查時發(fā)現(xiàn)以下業(yè)務會計處理有誤:(1)1月4日,用自產的甲產品一批用于對外投資,成本價100萬元,無同類產品售價,成本利潤率為10%,企業(yè)做如下會計分錄:借:長期股權投資1000000貸:庫存商品1000000(2)1月22日,購進的商品用于給職工發(fā)放福利(用于職工宿舍),該批商品不含稅購進價為40萬元,進項稅額已認證抵扣。企業(yè)做如下會計分錄:借:應付職工薪酬——非貨幣性福利400000貸:庫存商品400000(3)1月28日,將邊角料出售,開具普通發(fā)票,取得收入價款158200元,企業(yè)
老師,你好,商貿企業(yè)購進庫存商品,這樣做賬可以嗎? 第一步 借:庫存商品 貸:材料采購 第二步 借:材料采購 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸: 應付賬款
你好,是商貿公司,購進商品對外銷售,6月28號才能收到進項發(fā)票,問銷項發(fā)票是在收到發(fā)票后6月29 30這兩天開?還是7月開?如果7月開,那6月收到進項發(fā)票勾選形成留抵還是不勾選。如果形成留抵商貿企業(yè)可以有庫存有留抵嗎?如果6月不勾選7月勾選這種情況違規(guī)嗎?有風險嗎?請明確告知如何處理,不要回答的模凌兩可,謝謝
老師你好,我公司是商貿企業(yè),開專票出去一定要有對應的商品進項才能開嗎?沒有進項是否可以開票,稅全繳。
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領用了,匯算的時候就調增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結轉主營業(yè)務成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺會計分錄有哪些
你好老師,申報的收入比實際開票收入少40萬1000多,是因為24年4月的時候沖銷了23年的未開票收入,因為當時沒有進項,然后會計讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調增 這樣得交不少錢,還有沒有更好的解決方案?請您指點下
自行研發(fā)的無形資產的稅務規(guī)定
現(xiàn)在是庫存可以開28萬,進項票只有24萬,這個是怎么回事呢?
同學你好,是不是購進的時候有一些產品沒有進項稅票,或者銷售產品出去的時候有一部分沒有開票?
購進的時候都有進項票
同學你好,是不是銷售出去的時候有一部分沒有開票?
問下商業(yè)稅負多少?假如進貨10元/件,開票銷售額該怎么核算?
同學你好,你這個是什么行業(yè)的商業(yè)?
建材五金銷售
同學 建材五金銷售,你這個不是生產,是批發(fā)銷售對吧? 現(xiàn)在稅負率在1%左右,稅負的 (銷項-進項)/應稅收入