您好,您的具體情況是什么,有截圖嗎?
老師,進(jìn)口貨物的海關(guān)繳款書上的稅額,進(jìn)“應(yīng)該交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”或者“應(yīng)該交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)口增值稅”有什么區(qū)別嘛?
幫別人代理進(jìn)口貨物所繳納的海關(guān)增值稅繳款書的稅額的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
進(jìn)口的酒有專用繳款書海關(guān)進(jìn)口增值稅,關(guān)稅,消費(fèi)稅;小規(guī)模和一般納稅人怎么做分錄的?
老師,一般納稅人,我們沒有出口,進(jìn)口資質(zhì),委托給有資質(zhì)代理貨運(yùn)公司幫忙進(jìn)口出口我們貨物,我們都有內(nèi)銷,拿到海關(guān)繳款書后怎樣做分錄?這個(gè)繳款書有稅金,也繳稅
某商貿(mào)公司2021年10月進(jìn)口貨物一批,該批貨物被核定購(gòu)買價(jià)格為100萬(wàn)元。貨物報(bào)關(guān)后,公司按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅,繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅并取得海關(guān)開具的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。假定該批貨物在國(guó)內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額240萬(wàn)元。貨物進(jìn)口關(guān)稅稅率100%,增值稅稅率13%。要求計(jì)算:(1)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅和增值稅(2)國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅稅額
老師,我們是建筑公司,前會(huì)計(jì)開了一些工程發(fā)票,但是因?yàn)楣芾淼膯栴},直到現(xiàn)在也沒有匹配成本,或者有些項(xiàng)目匹配的成本過多,導(dǎo)致某些項(xiàng)目的賬面利潤(rùn)虧損嚴(yán)重。從6月我開始接手賬務(wù),再開進(jìn)來的新的材料發(fā)票無(wú)備注,我全部入原材料科目,然后再根據(jù)老項(xiàng)目合同清單匹配材料名稱和數(shù)量,從原材料科目里結(jié)轉(zhuǎn)到該項(xiàng)目成本里,這樣操作可以嗎?對(duì)我個(gè)人來說有什么影響嗎?老師
在算企業(yè)所得稅的時(shí)候,補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)扣除限額是多少?
老師,請(qǐng)教一下,我們是一般計(jì)稅項(xiàng)目,收到一張一般納稅人清包工簡(jiǎn)易計(jì)稅的三個(gè)點(diǎn)的專票,這個(gè)能不能抵扣增值稅
1、目前公司是小規(guī)模納稅人,注冊(cè)資金是3000萬(wàn),要做減資到100萬(wàn), 2、還要做股權(quán)變更(減少股東、目前虧損) 3、現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展需要升級(jí)為一般納稅人 請(qǐng)問合理順序是先做哪一步最好?
老師,轉(zhuǎn)款到個(gè)人賬戶,發(fā)票是公對(duì)公這樣可以嗎
我們付國(guó)外客戶傭金,比例是多少
公司經(jīng)營(yíng)包括出租等等,適用收入準(zhǔn)則嗎
租賃收入用pa還是pf計(jì)算
老師好,81開根號(hào)怎么輸入
包裝設(shè)計(jì)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目,需要算進(jìn)包裝袋的貨款里面嗎,進(jìn)而算包裝袋單個(gè)成本,然后進(jìn)產(chǎn)品成本