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老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進(jìn)項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認(rèn)證?。窟€是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個實(shí)操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ?,主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財務(wù)做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機(jī)器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計入管理費(fèi)用其他,之前財務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費(fèi)用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項票直接就計入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項目合同含稅收入是1000萬元,預(yù)算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價款結(jié)算100萬元 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項稅額9萬元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用80萬元 上面這些賬務(wù)處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會計科目和金額
去項目審計,發(fā)現(xiàn)工程部下發(fā)給施工單位的大量的《扣款單》,財務(wù)并未收到罰款。 剛開始項目經(jīng)理死不承認(rèn),解釋:“我們出罰款單的目的是為了讓他們整改或趕工,整改到位了就不罰了!” 我們當(dāng)然不能全信,于是全面地面談施工隊,并查看會議紀(jì)要,最后發(fā)現(xiàn):很多罰款單確實(shí)交錢了!也有一部分沒有實(shí)際罰! 不得已,項目經(jīng)理承認(rèn):“他們建有小金庫,由資料員掌管著,里面的錢都是罰來的!原因就是公司的預(yù)算控制的太嚴(yán),而項目上要招待要應(yīng)付的人又太多,不建小金庫根本干不成事兒!” 他說的有一定道理,但不是全部,因為小編知道:公司的招待標(biāo)準(zhǔn)可是遠(yuǎn)大于同行的。他們小金庫的用途:(1)對外招待用或被部門機(jī)關(guān)檢查時的紅包,公司預(yù)算卡的緊,只能自己相辦法!(2)團(tuán)建用,項目部里的人組織團(tuán)建,主要是聚餐和唱歌,至于有沒有其他的就不知道了;(3)福利,給項目餐廳增加費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),他們的伙食確實(shí)不錯!(4)其他獎勵:表現(xiàn)好的員工,也會直接發(fā)錢。 當(dāng)時審計時,小金庫里面剩余的錢也不多,只有5萬多,資料員倒不敢說瞎話,雖然沒記錄明細(xì),但往來很清楚。 哪些審計問題,采取什么措施
在建工程轉(zhuǎn)資,公攤費(fèi)用怎么分,分?jǐn)偦鶖?shù)怎么算
你好我們是工程公司 ,可以做到按照項目把所有收客戶的款 付供應(yīng)商的款列在一張表格體現(xiàn)嗎 就是內(nèi)帳應(yīng)收應(yīng)付放一起
老師,申報企業(yè)所得稅時,有一個表叫分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表,當(dāng)中有三個項目:營業(yè)收入、職工薪酬、資產(chǎn)總額。其中,職工薪酬,該項目應(yīng)填寫什么內(nèi)容?還是這個項目
委托建房,會計上達(dá)到預(yù)定可使用轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),實(shí)際未使用未驗收,那房產(chǎn)稅是驗收或?qū)嶋H使用再交,還是和會計口徑保持一致
收到國家金庫南京市中心支庫,電子退庫 摘要:稅務(wù)退庫 借:銀行存款-某某銀行 貸:營業(yè)外收入 對嗎?
老師好,老板有AB兩家公司,員工在AB2家公司都任職,在A公司交社保,B公司申報個稅提示B公司個稅人數(shù)和社保人數(shù)有差別 這個怎么處理
老師,連續(xù)多個月公戶收入較少、原材料進(jìn)項票增加、人工成本未減少、水電氣費(fèi)用增加,從稅務(wù)角度分析,這有沒有什么問題?
老師根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,編制現(xiàn)金流量表有沒有公式
老師,退回車位費(fèi)會計分錄,借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用嗎
老師我怎么感覺注會會計考試是我會的都不考,不會的都考了,聽課聽的順利的,做題開始做不會,多做幾次這些很多知識點(diǎn)都懂了,但今天的注會會計考試被打擊到了。感覺都不會。
您好,把無備注的材料發(fā)票先入原材料科目,再根據(jù)老項目合同清單匹配結(jié)轉(zhuǎn)到項目成本,這個做法是對的,能幫你把成本和項目對應(yīng)起來,讓賬更準(zhǔn)確。不過要注意保留好合同、清單這些證明材料,萬一稅務(wù)查賬能說得清楚。對你個人來說,這樣做既規(guī)范了賬務(wù)處理,也避免了因前任遺留問題帶來的責(zé)任風(fēng)險,但一定要確保材料匹配有依據(jù),不能隨便估算,比如一個項目用了1000元材料,就得有對應(yīng)的合同或領(lǐng)料單支持,這樣既保護(hù)了公司也保護(hù)了自己