填寫進(jìn)項(xiàng)稅額沒有進(jìn)口增值稅
老師,進(jìn)口貨物的海關(guān)繳款書上的稅額,進(jìn)“應(yīng)該交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”或者“應(yīng)該交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)口增值稅”有什么區(qū)別嘛?
老師,請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,與應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金,有什么區(qū)別嗎
幫別人代理進(jìn)口貨物所繳納的海關(guān)增值稅繳款書的稅額的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
企業(yè)從國(guó)外進(jìn)口一批需要交納消費(fèi)稅的商品,己知該商品關(guān)稅完稅價(jià)格為540000元,按規(guī)定應(yīng)繳納關(guān)稅108000元,“海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專用繳款書注明的消費(fèi)稅為72000元、“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”注明的增值稅為93600元。進(jìn)口商品已驗(yàn)收入庫(kù),全部貨款和稅款已用銀行存款支付。假定進(jìn)口的應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅稅率為10%、增值稅率為13%。下列分錄正確的是()。A借:庫(kù)存商品720000B借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)93600
請(qǐng)問收到海關(guān)繳款書如何做賬?有進(jìn)口增值稅,關(guān)稅,消費(fèi)。 借:庫(kù)存商品(完稅價(jià)+關(guān)稅+消費(fèi)稅)? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 是這樣做嗎?庫(kù)存商品的完稅價(jià)是看進(jìn)口增值稅上面寫的完稅價(jià)格嗎?
員工加油費(fèi)不能報(bào)銷嗎?沒有租車協(xié)議
你好老師,這兩個(gè)地方的注冊(cè)是一個(gè)意思嗎
電子稅務(wù)局里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有收到,賬面沒有入成本,可以勾選抵扣嗎?
出口退稅進(jìn)項(xiàng)有誤,已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)勾選怎么申請(qǐng)撤回?
你好老師,這個(gè)上市條件公開發(fā)行股東為啥一個(gè)25%一個(gè)10%
公司高管因?yàn)橐霾钜姶罂蛻?,用公費(fèi)買了兩身8w的西裝,需要并入工資代扣代繳嗎?
你好 老師 請(qǐng)問問題問的應(yīng)確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債金額 答案給的是不是不對(duì)
一般納稅人主要是銷售廚電 例如銷售煙機(jī)一臺(tái),贈(zèng)送一套自己購(gòu)買的套刀,如何會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問老師 資料一的預(yù)計(jì)負(fù)債是多少
老師:火鍋店辦公室買的茶幾和沙發(fā),做內(nèi)賬記什么會(huì)計(jì)分錄
沒有“進(jìn)口增值稅”這個(gè)科目, 是嘛?我們公司賬套上竟然有……/(ㄒoㄒ)/~~
自己增加的 這個(gè)不用