你好,你現(xiàn)在能修改增值稅申報表嗎?
老師,我做賬的公司,老板自己墊付自己的錢進去買東西,老板墊付的款項沒有在銀行存款中減少,導(dǎo)致銀行存款余額是正數(shù),可是資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金是負(fù)數(shù)了,而且已經(jīng)申報了企業(yè)所得稅和填報會計準(zhǔn)則了,這還怎么辦呢?
老師好。已經(jīng)報稅過的數(shù)據(jù),有50元打車的進項,我申報表二第10行填了,第8行沒填,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有50進項,稅系統(tǒng)里少50,請問該怎么做分錄
老師你好我現(xiàn)在在申報2023年的年度匯算清繳,遇到下面一個問題,我們2022年有研發(fā)費用11000元已經(jīng)申報了的,2023年就沒有這一項研發(fā)了就沒有任何這一塊的費用我就沒有填數(shù)現(xiàn)在是系統(tǒng)跳出來107012這個研發(fā)費用優(yōu)惠明細表第50行加計扣除計算方式不能為空。我想問下怎么操作
你好,老師,我現(xiàn)在的我剛?cè)肼?,我們公司是商貿(mào)零售批發(fā)行業(yè),發(fā)現(xiàn)這三個月有一部分批發(fā)的銷項發(fā)票都比進項小?第一季度累計按進項平開銷項都負(fù)50萬了。我讓之前的會計稅務(wù)報稅處理一下這個問題,她說她的增值稅已經(jīng)申報了,改不了了,那我接手的話,這部分沒開出來的收入我要怎么做賬務(wù)調(diào)整并稅務(wù)申報,才能沒有后續(xù)的屬于風(fēng)險
請問我們是農(nóng)業(yè)公司,有一層閑置的辦公樓已經(jīng)出租,為這層已經(jīng)出租的辦公樓提供的保潔服務(wù)計入管理費用還是其他業(yè)務(wù)成本呢?
每月工資10000元,按15000申報住房公積金,每月繳費1800,可以抵扣多少個稅
老師,有付款合同的模板嗎?可以直接發(fā)我郵箱嗎516486398
公司發(fā)工資延遲一兩個月,是按照工資數(shù)每個月申報還是等發(fā)工資后再申報呢
你好,老師,我們單位從3月開始陸續(xù)實繳 7月前全部實繳完成,中間沒有申報印花稅,請問我現(xiàn)在可以一次性申報嗎 那么到時候上面的所屬期寫幾月的呢
和個體戶買貨,他開具13個點專票給我們,我們出口給客戶,這個13個點進項可以出口退稅嗎?有沒有退稅風(fēng)險?因為供應(yīng)商是個體戶
老師,請問一下股東是不是可以不強制不買社保???有限責(zé)任公司股東人數(shù)上限嘛,股份有上限多少人呢
老師,民間非營利組織需要報稅嗎
老師,你好,上個月計提工資5萬,但是次月實際上是6萬,那我這個月是補提對吧,我是補提差額1萬嗎?
工會經(jīng)費繳納是按半年職工工資總和還是一月工資總和計算?
不能了。是前幾個月的
你好,之前做了進項的話,現(xiàn)在修改一下,借應(yīng)交稅費,待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
老師,這筆業(yè)務(wù)是發(fā)生在4月份,我去稅務(wù)局更正申報后,應(yīng)該做什么分錄
不需要做的你做了進項,也抵扣了增值稅,這兩個是一致的,還用修改什么?
意思,只要在沒更正申報前做待認(rèn)證那筆分錄就可以了嗎?后面更正申報過后不需要再做分錄了嗎
是的是的,是這么做的。
那待認(rèn)證那筆分錄是在最后結(jié)轉(zhuǎn)的時候是自動結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目嗎
我不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,它不會自動結(jié)轉(zhuǎn)。