您好,增值稅稅率是6%的
老師,我們是餐飲行業(yè),根據(jù)規(guī)定我們的進(jìn)項(xiàng)稅額每個月可以加計(jì)抵減10%.老師,如果我們沒有產(chǎn)生增值稅,那加計(jì)抵減的這部分可以做留底吧?
老師,我餐飲業(yè)問下我們增值稅的稅點(diǎn)是多少,我只是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),加計(jì)抵減數(shù)來交
老師 我們成功申請了進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減 請問老師 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候可以把抵減的稅額直接加上進(jìn)項(xiàng)稅額 就是應(yīng)繳增值稅額 還是要做計(jì)算加計(jì)抵減和抵減應(yīng)交增值稅額的兩個分錄呢 老師
老師我們9月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話申報和做賬應(yīng)該怎么操作呀?我們還有加計(jì)抵減。如果銷項(xiàng)是6243,進(jìn)項(xiàng)是6289,加計(jì)抵減*10%就是629,那就是應(yīng)交增值稅就是-674,附加稅-80,合計(jì)就是多755,那就是說我們這個月可以不用交稅吧!
老師幫我看下應(yīng)交增值稅那列是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減留抵稅額。所缺進(jìn)項(xiàng)是怎么算來的????
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
萬人??荚谀睦锟椿胤?/p>
請教個問題,負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的相關(guān)業(yè)務(wù),我手里需要有哪些東西?我怕上一任沒跟我交接清楚
同一市不同縣建筑勞務(wù)要預(yù)繳稅款嗎
老師,可不可以將多臺生產(chǎn)沒備,進(jìn)行固定資產(chǎn)一次性扣除?
老師,征收率是什么意思?跟稅負(fù)率一樣意思嗎?殘疾人保障金我沒看明白什么時候填,現(xiàn)在2025年11月申報2024年的嗎?
老師你好!請問如何一位醫(yī)生,在A醫(yī)院做正職,然后去B門診做顧問,B門診給這位醫(yī)生支付報酬,是按勞務(wù)報酬來做嗎?那么這個醫(yī)生需要開發(fā)票給公司嗎?
收購小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫成了張綱,我跟業(yè)務(wù)員講寫錯,他講直接在財(cái)務(wù)留用黃聯(lián)手改可以?
收購小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫成了張綱,我跟業(yè)務(wù)員講寫錯,他講直接在財(cái)務(wù)留用黃聯(lián)手改可以嗎
老師,可不可以將多臺生產(chǎn)沒備,進(jìn)行固定資產(chǎn)一次性扣除?
哦哦對哦,進(jìn)項(xiàng)只是做抵減
嗯,就像是哪個只是抵減銷項(xiàng)稅額的。
如果按照可以抵減再交怎么換算交稅大概幾個點(diǎn)
這個得需要看你的績效稅額有多少,才能決定交多少稅。
績效稅額怎么算的
進(jìn)項(xiàng)稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算的
比如銷項(xiàng)5萬,進(jìn)項(xiàng)2萬,這樣交3萬,沒進(jìn)項(xiàng)交5萬。這樣差不多交2個多點(diǎn)是這樣算嗎
對的,沒錯就是這個意思
好的謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。