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老師,我餐飲業(yè)問下我們增值稅的稅點(diǎn)是多少,我只是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),加計(jì)抵減數(shù)來交

2021-11-29 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-29 09:15

您好,增值稅稅率是6%的

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快賬用戶5535 追問 2021-11-29 09:16

哦哦對哦,進(jìn)項(xiàng)只是做抵減

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齊紅老師 解答 2021-11-29 09:17

嗯,就像是哪個只是抵減銷項(xiàng)稅額的。

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快賬用戶5535 追問 2021-11-29 09:19

如果按照可以抵減再交怎么換算交稅大概幾個點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2021-11-29 09:20

這個得需要看你的績效稅額有多少,才能決定交多少稅。

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快賬用戶5535 追問 2021-11-29 09:23

績效稅額怎么算的

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齊紅老師 解答 2021-11-29 09:23

進(jìn)項(xiàng)稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算的

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快賬用戶5535 追問 2021-11-29 09:29

比如銷項(xiàng)5萬,進(jìn)項(xiàng)2萬,這樣交3萬,沒進(jìn)項(xiàng)交5萬。這樣差不多交2個多點(diǎn)是這樣算嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-29 09:29

對的,沒錯就是這個意思

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快賬用戶5535 追問 2021-11-29 09:30

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-29 09:30

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。

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您好,增值稅稅率是6%的
2021-11-29
你好 可以的 留著以后抵扣
2021-08-09
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營業(yè)外收入。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2022-02-18
你好這個實(shí)際抵減額先不填寫,這個本期發(fā)生額可以填寫上后續(xù)需要交再去抵減
2021-06-17
你好,看你主營業(yè)務(wù)是什么,按照你的主業(yè)提交
2021-02-21
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