你好 表中“應交增值稅”/0.13*1.13
老師請問結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,未交增值稅額是銷項稅額減所有進項稅額,還是只減專票抵扣的進項稅額
老師請問結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,未交增值稅額是銷項稅額減所有進項稅額,還是只減專票抵扣的進項稅額
老師,在計算當月應交增值稅的時候用銷項稅額減去進項稅額再減去上月留抵稅額,那怎么看賬上還有沒有上月留抵稅額呢
老師,關(guān)于增值稅那么多科目我分不清, 應交增值稅(進項稅額、銷項稅額抵減、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅),另外還有 :未交增值稅、待抵扣進項稅額、待認證進項稅額、待轉(zhuǎn)銷項稅額、增值稅留抵稅額,請問我要學習這些是在哪位老師的課里可以學到?
老師,一般納稅人,上期有留抵稅額,當月銷項大于進項再減去上期留抵稅后還有應交稅費,那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄里,“應交增值稅-未交增值稅的金額=銷項-進項"來確定嗎
公司轉(zhuǎn)賬5萬投資別的公司,怎么記分錄
老師,您好,請問員工開自己車為公司辦事產(chǎn)生的過路費進項稅單位可以進項抵扣嗎?過路費電子發(fā)票上有員工車的車牌。
好幾年沒有完成繼續(xù)教育了,可以報名中級會計老師嗎
老師,想注冊個營業(yè)執(zhí)照,做建筑和裝修裝飾,能注冊成個體戶嗎。還是需要注冊成公司
想問一下,投房的折舊按年數(shù)總和法計提,那稅務(wù)折舊是按平均年限提為什么不按總和法? 會計實務(wù)押題第一套第五綜合題的第六小題
老師,生產(chǎn)企業(yè)這個月不小心報了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦。
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國網(wǎng)電,電用在兩個項目上,這怎么分攤成本
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房產(chǎn)稅計稅依據(jù)原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費用現(xiàn)值和終值的差額,但是差額應該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!
有點懵了。為啥還要乘以1.13?
你比如說銷項稅2000進項稅1800 應交征值就是200 老師缺的進項的票面金額不就應該是200/0.13嗎?
老師幫我看看為什么
就是為了不交增值稅
應交增值稅”/0.13這樣不就是所缺的進項了嗎?為什么還要×1.13
乘以1.13? 得到的時含稅的進項發(fā)票額
應交增值稅/0.13得到的是什么老師
表中的應交增值稅? =銷稅-進稅 應交增值稅/0.13? 等于不含稅金額 為了不交增值稅? ?開進來含稅金額? ? (應交增值稅/0.13*1.13)
你老師你比如說銷項稅2000 進項稅是1800 應交值稅就是200 老師所缺的進項的票面金額不就應該是200/0.13嗎?不是這樣?我有點轉(zhuǎn)不過來了呢……
所說的“票面金額”?指的是價稅合計? 還是發(fā)票上的“金額欄 200/0.13是發(fā)票上的金額欄 發(fā)票上的價稅合計是200/0.13*1.13
明白了老師,謝謝您這么耐心講解
不客氣的 周末愉快