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老師幫我看下應交增值稅那列是銷項稅額減進項稅額減留抵稅額。所缺進項是怎么算來的????

老師幫我看下應交增值稅那列是銷項稅額減進項稅額減留抵稅額。所缺進項是怎么算來的????
2024-04-13 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-13 17:37

你好 表中“應交增值稅”/0.13*1.13

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快賬用戶3961 追問 2024-04-13 17:39

有點懵了。為啥還要乘以1.13?

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快賬用戶3961 追問 2024-04-13 17:53

你比如說銷項稅2000進項稅1800 應交征值就是200 老師缺的進項的票面金額不就應該是200/0.13嗎?

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快賬用戶3961 追問 2024-04-13 18:03

老師幫我看看為什么

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齊紅老師 解答 2024-04-13 18:05

就是為了不交增值稅

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快賬用戶3961 追問 2024-04-13 18:07

應交增值稅”/0.13這樣不就是所缺的進項了嗎?為什么還要×1.13

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齊紅老師 解答 2024-04-13 18:45

乘以1.13? 得到的時含稅的進項發(fā)票額

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快賬用戶3961 追問 2024-04-13 19:56

應交增值稅/0.13得到的是什么老師

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齊紅老師 解答 2024-04-13 20:05

表中的應交增值稅? =銷稅-進稅 應交增值稅/0.13? 等于不含稅金額 為了不交增值稅? ?開進來含稅金額? ? (應交增值稅/0.13*1.13)

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快賬用戶3961 追問 2024-04-13 20:08

你老師你比如說銷項稅2000 進項稅是1800 應交值稅就是200 老師所缺的進項的票面金額不就應該是200/0.13嗎?不是這樣?我有點轉(zhuǎn)不過來了呢……

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齊紅老師 解答 2024-04-13 20:26

所說的“票面金額”?指的是價稅合計? 還是發(fā)票上的“金額欄 200/0.13是發(fā)票上的金額欄 發(fā)票上的價稅合計是200/0.13*1.13

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快賬用戶3961 追問 2024-04-13 20:32

明白了老師,謝謝您這么耐心講解

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齊紅老師 解答 2024-04-13 21:55

不客氣的 周末愉快

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你好 表中“應交增值稅”/0.13*1.13
2024-04-13
您好 如果有留底的話,應交增值稅的金額就是負數(shù)的 謝謝!
2020-12-17
借應交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入。 借應交稅費應交增值稅銷項 應交稅費未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項。
2022-02-18
你只有專票才可以抵扣進項稅的
2020-09-10
同學你好,是減掉專票勾選認證的部分進項稅額
2020-09-10
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