當(dāng)廢品銷售,可能無(wú)法通過(guò)注銷時(shí)稅務(wù)稽查關(guān)。

老師,個(gè)體,交稅方式是定額征收,正常定額征收的是不是不用做賬啊?但是稅務(wù)局還要求我們超市自己要做個(gè)賬,方便以后政策變動(dòng),需要的時(shí)候好有個(gè)準(zhǔn)備,那我們定額的是10萬(wàn),每月發(fā)票別把開超出10萬(wàn)發(fā)票就可以,但是實(shí)際我們銷售收入達(dá)到300多萬(wàn),老板不想交那么多稅,說(shuō)多注冊(cè)幾個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,把業(yè)務(wù)都分開,這樣可以嗎?
老師,我們單位要注銷執(zhí)照,我們是鋼材商貿(mào)行業(yè),我之前賬上的庫(kù)存,如果都開票需要交特別多增值稅,我可不可以當(dāng)廢品賣啊,
老師請(qǐng)問(wèn)一下就是之前庫(kù)存商品都是暫估入庫(kù)然后月末把暫估的庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是那些都沒有收到發(fā)票 叫供應(yīng)商開發(fā)票他們要另外收我們?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的稅前 這樣算下來(lái)還不如直接調(diào)增交企業(yè)所得稅更劃算,企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率下來(lái)才2.5%,那我這些之前結(jié)轉(zhuǎn)的沒票成本如果調(diào)增交企業(yè)所得稅,賬面上需要做分錄嘛?還是直接申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候直接在表上調(diào)增呢?
你好,老師,我們單位賣電器比如說(shuō) 一臺(tái)1000元,客戶付款700元,給客戶優(yōu)惠的300元 其中200是政府補(bǔ)助的直接通過(guò)銀行到單位賬戶上,不需要單位開發(fā)票。100是銀行優(yōu)惠的款,是因?yàn)槲覀儐挝豢梢越o銀行做宣傳,這個(gè)銀行優(yōu)惠的100需要單位給銀行開發(fā)票,想問(wèn)下我們單位按多少確認(rèn)銷售收入繳納增值稅
老師 請(qǐng)問(wèn)我們收到股東單位贈(zèng)送的物品 再賣出去。我們沒有采購(gòu)發(fā)票,但是銷售出去要開票。這種合理不?接受捐贈(zèng)是借:庫(kù)存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸營(yíng)業(yè)外收入,銷售按正常入賬。我做的分錄對(duì)嗎?如果收到 的貨物沒有發(fā)票怎樣入賬
老師,請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)要不要交印花稅?
老師好!我10月份的社保從靈活就業(yè)轉(zhuǎn)為由公司來(lái)交,現(xiàn)在靈活就業(yè)還沒有繳費(fèi),但粵稅通系統(tǒng)巳自動(dòng)申報(bào)了,現(xiàn)在要暫停社保,怎么取消這個(gè)系統(tǒng)申報(bào)?
老師好,ERP系統(tǒng)的架構(gòu)是怎么樣的?主要注意節(jié)點(diǎn)有哪些?謝謝!
老師,這個(gè)是抖音直播別人給刷的禮物,我提現(xiàn)了,說(shuō)次月申報(bào)個(gè)人所得稅,這個(gè)怎么申報(bào)
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬(wàn) 但是分包方開了300萬(wàn)發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬(wàn)我們做工資嗎
老師,我只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個(gè)我不會(huì)
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個(gè)員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒有抵扣,這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?


注銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照還有稅務(wù)稽查,稅務(wù)要查賬是嗎老師
這是需要準(zhǔn)備的,萬(wàn)一不查,算企業(yè)幸運(yùn)