業(yè)務招待費扣除限額30*60%=18 2500*0.005=12.5納稅調增30-12.5=17.5
c公司為居民企業(yè),2020年取得銷售收入2500萬元,發(fā)生業(yè)務招待費30萬元,利潤總額為100萬元,當年無其他納稅調整項目。計算企業(yè)所得稅并進行賬務處理。(寫出計算過程,結果)
C公司為居民企業(yè),2020年取得銷售收入2500萬元,發(fā)生業(yè)務招待費30萬元,利潤總額為100萬元,當年無其他納稅調整事項。計算企業(yè)所得稅并進行賬務處理。(寫出計算過程.結果)
零點公司為居民企業(yè),2019年計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元,撥繳職工工會經(jīng)費8萬元,發(fā)生職工福利費28萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費10萬元,利潤總額為50萬元,當年無其他納稅調整事項。計算企業(yè)所得稅并進行賬務處理。(寫出計算過程、結果)
計算題某公司為居民企業(yè),2019年實現(xiàn)利潤總額為300萬元,按利潤總額申報繳納企業(yè)所得稅。該企業(yè)當年產(chǎn)品銷售收入6000萬元,業(yè)務招待費23萬元。假設該公司無其他納稅調整項目,該公司應納稅額為多少?
C公司為居民企業(yè),2020年取得銷售收入2500萬元,發(fā)生業(yè)務招待費30萬元,利潤總額為100萬元,當年無其他納稅調整事項。計算企業(yè)所得稅并進行賬務處理。(寫出計算過程、結果)
物流公司,司機報銷的違章費用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強制性不繳社保嗎?
老師,有時遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計入成本,想每次支付時再轉成本。那已經(jīng)支付的一部分,進項稅要自己算出來嗎?這個賬務怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費用 進項稅費 貸:應付 借:應付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時: 借:應付(剩余部分) 進項稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價格調增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價,直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務師當審計助理,我個人可以開一個小規(guī)模的獨資企業(yè)嗎,
老師,應付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個生產(chǎn)加工公司,進來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項合同還是進銷項合同之合繳納
應納稅所得額100+17.5=117.5 應交所得稅117.5*0.25=29.375
借所得稅費用29.375 貸應交稅費-應交所得稅29.375