您好,計(jì)算過程如下 福利費(fèi)限額=200*0.14=28不調(diào)整 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=200*0.02=4調(diào)增4萬(wàn)元 教育經(jīng)費(fèi)限額=200*0.08=16不調(diào)整 應(yīng)納稅所得額=50+4=54 所得稅費(fèi)用=54*0.25=13.5 會(huì)計(jì)分錄 借:所得稅費(fèi)用13.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅13.5
某企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生已計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、發(fā)生職工福利費(fèi)31萬(wàn)元、發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元。工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工福利費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的扣除限額分別是()
某企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生已計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、發(fā)生職工福利費(fèi)31萬(wàn)元、發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工福利費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)分別如何納稅調(diào)整()萬(wàn)元
某企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生已計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、發(fā)生職工福利費(fèi)31萬(wàn)元、發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元。
某企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生已計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、發(fā)生職工福利費(fèi)31萬(wàn)元、發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元。
零點(diǎn)公司為居民企業(yè),2019年計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,發(fā)生職工福利費(fèi)28萬(wàn)元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,利潤(rùn)總額為50萬(wàn)元,當(dāng)年無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。計(jì)算企業(yè)所得稅并進(jìn)行賬務(wù)處理。(寫出計(jì)算過程、結(jié)果)
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購(gòu)買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計(jì)算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運(yùn)行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
員工向公司借款31萬(wàn),寫了31萬(wàn)借款單,做賬時(shí)分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫其他應(yīng)收款那部分,還是寫31萬(wàn)也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬(wàn)那么我們要交的工會(huì)資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無(wú)票支出的款項(xiàng),匯算時(shí)候調(diào)到哪里啊
請(qǐng)問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師應(yīng)納稅所得稅:50+4=54為什么要+44怎么來(lái)的
工費(fèi)經(jīng)費(fèi)不是要調(diào)增4萬(wàn)元
知道了,謝謝老師
不客氣,麻煩對(duì)我的回復(fù)進(jìn)行評(píng)價(jià),謝謝