你好,這個是補給出售的人

第8題怎么做?代扣代繳消費稅?我的理解是(煙葉購進價+補貼價+煙葉稅)*90%作為原材料成本
麻煩老師解答一下!上午考試我回憶起來一個說煙葉稅:價款10萬,價外補貼1萬!然后問交多少增值稅還是煙葉稅! 我選了把這1萬補貼補貼減下來!不知道對沒有!稅率是給的有的加了這1萬有的直接10萬
增值稅的計稅依據(jù) 其中煙葉稅核算時價外補貼按實際補貼金額計算價款總額還是按比例補貼計算價款總額?
增值稅的計稅依據(jù) 其中煙葉稅核算時價外補貼按實際補貼金額計算價款總額還是按比例補貼計算價款總額? 有沒有按實際價外補貼金額計算價款總額的情況
老師:煙葉稅的價外補貼是補貼給誰的?成本應該怎么還原計算?
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
成本,收購價+補貼+消費稅
加煙葉稅還是消費稅?
煙葉稅,還有消費稅都入成本
煙葉也交消費稅嗎?不是卷煙才交嗎?
你說的對的,我考慮成煙絲去了
收購價+補貼+煙葉稅
哦,知道了,謝謝
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