同學(xué)你好 按比例補(bǔ)貼計(jì)算價(jià)款總額
增值稅的計(jì)稅依據(jù) 其中煙葉稅核算時(shí)價(jià)外補(bǔ)貼按實(shí)際補(bǔ)貼金額計(jì)算價(jià)款總額還是按比例補(bǔ)貼計(jì)算價(jià)款總額?
增值稅的計(jì)稅依據(jù) 其中煙葉稅核算時(shí)價(jià)外補(bǔ)貼按實(shí)際補(bǔ)貼金額計(jì)算價(jià)款總額還是按比例補(bǔ)貼計(jì)算價(jià)款總額? 有沒(méi)有按實(shí)際價(jià)外補(bǔ)貼金額計(jì)算價(jià)款總額的情況
老師,這個(gè)煙葉稅的應(yīng)納稅額是按收購(gòu)價(jià)的10%做價(jià)外補(bǔ)貼計(jì)算,還是按實(shí)際價(jià)外補(bǔ)貼計(jì)算
老師你好,關(guān)于收購(gòu)煙葉稅的問(wèn)題 實(shí)際支付總額=88×(1+10%)=96.8(萬(wàn)元) 煙葉稅=96.8×20%=19.36(萬(wàn)元) 回到企業(yè)做計(jì)算扣除時(shí) (88+10+19.36)×(1%+9%)=11.74(萬(wàn)元) 老師計(jì)算煙葉稅的時(shí)候,補(bǔ)貼是根據(jù)收購(gòu)價(jià)的10%計(jì)算的,這筆煙葉稅實(shí)質(zhì)上是收購(gòu)方繳納的對(duì)嗎
假如收購(gòu)煙葉款100萬(wàn),價(jià)外補(bǔ)貼5萬(wàn),計(jì)算煙葉稅應(yīng)該是100×1.1×0.2=22對(duì)吧,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額是(100+5+22)×9%對(duì)吧,
你好老師,我企業(yè)八月份發(fā)了兩個(gè)月的工資,是六七月份的,八月份申報(bào)個(gè)人所得稅超過(guò)了五千,這個(gè)怎么申報(bào),這幾個(gè)員工是六月份入職的?
老師,一個(gè)項(xiàng)目多開(kāi)了了發(fā)票,需要紅沖,另一個(gè)項(xiàng)目需要正常開(kāi)票!異地預(yù)交是怎么處理!是差額交稅還是
之前6月份修改一次資源稅400,重新繳納填錯(cuò)了,后面沒(méi)把之前的錢(qián)退回來(lái),扣了分,多久可以恢復(fù)
老師我申報(bào)增值稅時(shí),把普票都給填到專(zhuān)票里面了,需要更改申報(bào)表嗎?
老師我們是一般納稅人貿(mào)易公司,購(gòu)進(jìn)的一批鋼材不含運(yùn)輸,運(yùn)輸發(fā)票是運(yùn)輸公司開(kāi)的9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)是計(jì)入成本分?jǐn)偟戒摬睦锩鎲?,運(yùn)輸9個(gè)點(diǎn)的稅額,可以抵扣增值稅嗎
老師,你好,我去銀行開(kāi)立一般戶(hù),銀行讓開(kāi)具黨員戶(hù),不然一般戶(hù)不給開(kāi),請(qǐng)問(wèn)我們又用不上黨員戶(hù),開(kāi)通對(duì)我們公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒(méi)有問(wèn)題,目前進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出,已補(bǔ)交以前年度所得稅,這個(gè)反饋怎么填?
老師,您好,個(gè)體戶(hù)老板的工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎,還有每個(gè)月給這個(gè)老板發(fā)有工資的話(huà),能計(jì)入工資薪金做費(fèi)用嗎 還有一個(gè)問(wèn)題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要是用來(lái)發(fā)員工工資的,那這個(gè)員工工資做管理費(fèi)用還是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠(chǎng),收購(gòu)濕稻谷然后烘干再銷(xiāo)售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤(rùn)50萬(wàn),轉(zhuǎn)股一次,交了個(gè)稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤(rùn)150萬(wàn),要扣掉之前交的50萬(wàn)的利潤(rùn)再算個(gè)稅嗎