你好 可以的 可以這么做的
老師,這種情況怎么辦,我收到的進項是百萬版,金額很大,我想比著稅負率抵扣進項,但是進項一張金額太大,抵扣了就剩的多,不抵扣又差的多,我這個開了586萬的發(fā)票,這個發(fā)票能不能抵扣一部分呢
老師,我們購買一套音響設(shè)備,價格為一千幾百塊,然后商家的發(fā)票最多只能開一千,所以商家就開了兩張發(fā)票,一張金額為一千,另外一張是幾百塊。兩張發(fā)票的名稱都為音響設(shè)備,單位都為套,數(shù)量都為1。請問這樣子可以嗎
老師,購進一套設(shè)備,金額太大,開了多張發(fā)票,可以分期抵扣嗎
老師好!我們是做環(huán)保設(shè)備的,一般每一套設(shè)備都有進項發(fā)票,現(xiàn)在2套設(shè)備,但是發(fā)票只開出去了一套的,現(xiàn)在可以把2套設(shè)備的進項都抵扣到這一套設(shè)備上嗎?
汽車洗車店采購了一大批修理設(shè)備,總共10萬左右,一張發(fā)票,里面設(shè)備大小金額800元到20000元的金額都有,里面的設(shè)備明細太多了,我可不可以直接寫固定資產(chǎn)-洗車設(shè)備10萬,
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
收款未開票和開票未收款叫什么名稱