你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目的,只能在應(yīng)付賬款里面去增加二級(jí)科目的,在里面核算的
老師好,我們收到財(cái)政專項(xiàng)資金時(shí)候借銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款?,F(xiàn)在這筆錢用在在在建工程上,應(yīng)該怎么做賬,才能把專項(xiàng)應(yīng)付款沖了。
老師、我想問一下金蝶LIS云專業(yè)版的期數(shù)數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付客戶名稱,需要怎么錄入?是在基礎(chǔ)設(shè)置會(huì)計(jì)科目里面添加還是在核算項(xiàng)目里面添加?
老師,收到財(cái)政資金,我想記到專項(xiàng)應(yīng)付款里面,但是檸檬云沒有專項(xiàng)應(yīng)付款科目也添加不了,怎么辦,老師
老師,我們公司收到財(cái)政資金100萬用于研發(fā)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目,因?yàn)橹坝糜趯?shí)驗(yàn)的我都計(jì)入研發(fā)支出-資本化,現(xiàn)在財(cái)政資金??顚S茫也恢篮罄m(xù)的投入是該記到研發(fā)支出資本化里面還是記到專項(xiàng)應(yīng)付款里
老師公司征遷款 借 銀行存款 貸 專項(xiàng)應(yīng)付款 是嗎 那專項(xiàng)應(yīng)付款 是屬于什么科目 沒有找到 或者怎么添加
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
老師,我想問一下用這筆錢去付廠房租金用于研發(fā),該怎么記賬呢? 收到這筆錢:借銀行存款 貸應(yīng)付賬款-專項(xiàng)應(yīng)付款 付租金 借應(yīng)付賬款-專項(xiàng)應(yīng)付款-廠房租金 貸銀行存款 然后再借研發(fā)支出 到應(yīng)付賬款-專項(xiàng)應(yīng)付款-廠房租金 感覺不對(duì),麻煩老師解答一下
借研發(fā)支出 貸銀行存款,然后借應(yīng)付賬款 貸研發(fā)支出
老師,這樣的話研發(fā)支出一借一貸不就是沒有嗎
你好研發(fā)支出本來就要轉(zhuǎn)平的啊
費(fèi)用化支出月末都要轉(zhuǎn)掉的
老師是研發(fā)支出-資本化,不是費(fèi)用化
你好,那你要專項(xiàng)資金先掛帳了。等完工再轉(zhuǎn)到收益里去,或者完成多少轉(zhuǎn)多少,其實(shí)你這種方法核算的話企業(yè)是吃虧的,這樣研發(fā)費(fèi)不能稅前扣除更不能加計(jì)扣除
老師,為什么呀,不明白,請(qǐng)您說的具體點(diǎn),為什么不能稅前扣除和加計(jì)扣除呢
你好專項(xiàng)資金??顚S?,免所得稅,但是對(duì)應(yīng)的支出也不能稅前扣除,建議你去學(xué)堂聽聽馬婷老師的課有講這方面知識(shí)
老師,那您建議我按哪種方式核算?
收款計(jì)入其他收益或營(yíng)業(yè)外收入,正常納稅,然后研發(fā)費(fèi)用就可以列支并加計(jì)扣除。馬婷老師的課里有講到,你可以聽聽。當(dāng)然也可以和稅局先溝通下再操作。