這個(gè)是用在哪里的?你們單位主營是什么的?

老師,我們公司購買的月餅的月餅一部分是送給合作單位,一部分是給其他領(lǐng)導(dǎo),記入福利費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)比較好,前任會(huì)計(jì)是記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的
老師,公司剛開業(yè)購買酒,比較昂貴的酒,應(yīng)該計(jì)入福利費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢?還有更詳細(xì)的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)問老師我們公司向別的公司買了一些酒,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)劃算呢還是做員工福利費(fèi)呢?如果是給員工做福利費(fèi),員工是否要繳納這方面的個(gè)人所得稅呢?,或者說有別的更好方法?
老師,我們是小規(guī)模物業(yè)公司,我們老板開過來一張10000塊錢的酒票,我應(yīng)該入招待費(fèi)還是福利費(fèi)比較合適?。?/p>
老師:我們公司采購一箱酒用于業(yè)務(wù)招待和員工福利使用,應(yīng)該怎么入賬?直接分?jǐn)偟綐I(yè)務(wù)費(fèi)用和福利費(fèi)用,還是按我們一個(gè)會(huì)計(jì)說:先入庫存商品
找郭老師,老師,昨天聊到13萬做老板娘借款,如果做收入,多了13的錢又不是進(jìn)貨款,是補(bǔ)交23年的社保,我怎么跟老板娘說這個(gè)事呢?一月到7也補(bǔ)交23年了33萬的社保,一共補(bǔ)交47萬了,我說難怪我的進(jìn)項(xiàng)少了,原來抵了這些。前面我都沒想到。 如果做收入,無形中多用我的進(jìn)項(xiàng),本來我的進(jìn)項(xiàng)來源就是有,商場(chǎng)租金(商場(chǎng)開店),管理費(fèi),按摩椅分成得進(jìn)項(xiàng),還有最大的就是進(jìn)按摩椅貨款 。其他沒有來源了,我是怕我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠。
您好老師 停車場(chǎng)管理公司,收取的管理費(fèi),稅務(wù)上屬于租賃還是服務(wù)。謝謝老師
老師好!問下10月份取得一張正數(shù)購進(jìn)產(chǎn)品發(fā)票,又取得一張一樣的紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票,做賬該咋處理?
老師:稅務(wù)稽查幾年前的,補(bǔ)交附加稅,現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理?
老師她,個(gè)體工商戶收客戶款一定要對(duì)公嗎
老師。我個(gè)稅報(bào)完了。也扣了181塊錢稅。我發(fā)現(xiàn)每個(gè)人少報(bào)600元,我怎么弄?
老師你好,請(qǐng)問購進(jìn)的汽車要不要交印花稅的
開具律師費(fèi)給保險(xiǎn)公司必須要簽合同嗎?對(duì)方說不簽合同直接開票可以嗎
公司三年前購入一輛小貨車5萬,現(xiàn)需要出售,賬面上剛好已折舊完畢。實(shí)際出售價(jià)為1.5萬,但二手商需要我們開具發(fā)票為2萬(說稅局規(guī)定,不能低于多少,確實(shí)也與專管員確認(rèn)),那么開具2萬發(fā)票,對(duì)我司申報(bào)增值稅有影響嗎? 除了按票面繳納增值稅,還 需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師,繳納殘疾人保障金,會(huì)計(jì)分錄怎么寫


我是代理記賬公司的,這家之前一直沒什么業(yè)務(wù),2021年上半年后面才開始有業(yè)務(wù)。因?yàn)榫频慕痤~是好幾萬的,所以我不太清楚怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
那你看下他們的工資多嗎?福利費(fèi)在工資的14%以內(nèi)可以抵扣所得稅,有發(fā)票。
老師,工資就是不多的,所以我才不知道除了福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)還有沒有其他的二級(jí)明細(xì)可以計(jì)入?
你好,你可以自己計(jì)算一下,福利費(fèi)按工資的14%抵扣所得稅,招待費(fèi)按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個(gè)需要按照哪個(gè)來 其他的做不了