同學你好 送給合作單位和領導,計入業(yè)務招待費 領導不是本單位的領導的話
我們是新成立的分公司,現在總公司的領導和分公司負責人來指導工作產生的住宿和餐飲,可以不計入業(yè)務招待費,用差旅費嗎?(比如說我們附上差旅明細,注明本單位以外人員來分公司指導培訓),這樣處理可以嗎?因為我們本來招待費就很高,想把一部分招待費在合規(guī)的前提下調整一下
老師,我們公司購買的月餅的月餅一部分是送給合作單位,一部分是給其他領導,記入福利費還是業(yè)務招待費比較好,前任會計是記入業(yè)務招待費的
老師早上好 請問下: 老板從國外回來,帶了一堆小票:有餐費,購物,還有租車酒店。 我是把小額的餐費 租車 加油票 超市的購物票 會計科目都記“差旅費”。大額的餐費記業(yè)務招待。 買的東西,記一部分福利費,記一部分辦公用品? 還是說放什么科目比較合適?
老師好,公司去年買了一批月餅發(fā)給員工作為福利,但是記賬的時候重復入賬了,一筆是:借:管理費用福利費 進項稅額 貸:庫存現金,另一筆是:借:待認證進項稅額 管理費用福利費 貸:應付賬款XX公司,請問怎么處理這兩筆分錄比較好
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機,對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業(yè),這種情況的電視機哪個會計科目?老師,會計分錄詳細指導一下,老師說的入招待費,指的是哪個會計科目招待費??麻煩指導清楚,是不是借:管理費用~業(yè)務招待費應交增值稅~進項貸:銀行
老師,手工賬,第六筆業(yè)務的應交稅費T型帳怎么做啊,跟老師的數據對不上
請問被抽到25年稅務稽查,要準備哪些材料呢
這個題當中的12是怎么來的,不明白
老師,收款方和開票方不一致,我們收到的這個進項發(fā)票能用來勾選抵扣增值稅嗎
老師您好,我開了一個個體工商戶,請問我現在要給一個學校開普票,開票那個選項里有個含稅和不含稅,那我是選哪個,對我分別有什么影響嗎
老師,麻煩問下酒店餐具的報損率一般是多少,以什么作為基數去核算
以工代賑項目,1-8月施工時間,農民工用工,大工 小工 技術工都有,發(fā)工資 勞動合同怎么簽,比如3月技術工做了10天,4月有沒需要,5月又叫技術工,做,個稅申報 怎么報?
一般納稅人購進貨物成本是含稅價還是不含稅價
答案是不是少了一個答案是不是少了一個
如果有個公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
好的,謝謝老師
不客氣 祝您工作順利 事事順心