你好,提前支付的用預付賬款就可以的,如果你們不設(shè)置預付賬款,可以用應付賬款。
老師,公司采購一批清潔設(shè)備,已經(jīng)收到全額發(fā)票,貨款已經(jīng)預付30%,設(shè)備未到,我是通過預付賬款記賬還是應付賬款記賬啊
老師,采購一起貨款,已付收到發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,未收到貨,準備銷售出去未收到款,要怎么記賬
我單位今年購買的 教學設(shè)備,已經(jīng)收到發(fā)票,全額付款,但設(shè)備要明年才能收到, 財務會計記賬, 借方也要記應付賬款嗎?
公司購進一批生產(chǎn)設(shè)備總價值為430000元,已經(jīng)預付賬款總價的65%,剩余的30%到貨兩個月內(nèi)付,余款5%驗收合格一年內(nèi)付,現(xiàn)在設(shè)備已經(jīng)收到,增值稅專用發(fā)票未到,我應該如何記賬?等增值稅專用發(fā)票到了以后又應該如何記賬?
公司旅游企業(yè)采購制冷飲設(shè)備總價3萬,已經(jīng)開發(fā)票且已付款1.5萬,貨未到如何記賬?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
有預付賬款,但是付款申請后有發(fā)票,發(fā)票是全額的,那發(fā)票金額同預付款的差額部分怎么記賬啊
你好,發(fā)票不用做的啊。
付賬、款貸、銀行存款以后,你的這個固定資產(chǎn)到了借固定資產(chǎn)應交稅費、應交增值稅進項貸、預付賬款、銀行存款等。
什么意思?沒理解,是只做預付款部分,發(fā)票部分不處理是嗎,等到商品到了在做處理嗎?
是的,等到設(shè)備到了之后,你再做發(fā)票的。