是的同學(xué) 要計入應(yīng)付賬款
老師 現(xiàn)在我購買一批設(shè)備 10萬 按照合同要求 我要預(yù)付30% 剩下的錢在設(shè)備驗收合格之后付款 對方單位給我開具了全額發(fā)票 目前設(shè)備還沒有到 但是我要付30% 我怎么做賬呢
我單位今年購買的 教學(xué)設(shè)備,已經(jīng)收到發(fā)票,全額付款,但設(shè)備要明年才能收到, 財務(wù)會計記賬, 借方也要記應(yīng)付賬款嗎?
老師,您好。公司購買大型設(shè)備,支付了部分金額而已,欠的部分,后面不定期還款,這個賬務(wù)要怎么處理的呢。我看到有預(yù)付款,我只是做了預(yù)付款,但是老板說,我要知道這個設(shè)備的總額,我支付了多少, 設(shè)備收到了,但是沒有發(fā)票,是不是要按照合同價,先入賬,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款呢,然后前面已做的賬務(wù)處理預(yù)付款,要怎么處理呢
21年買了機器一直未支付款項,對方也開具了對應(yīng)的全額發(fā)票 我單位已經(jīng)入了固定資產(chǎn) ,現(xiàn)在對方要紅沖發(fā)票 收回對應(yīng)的設(shè)備 這個怎么處理比較好
某事業(yè)單位根據(jù)業(yè)務(wù)活動發(fā)展的需要,報經(jīng)批準從銀行借入款項200 000元,借款期2年,年利率6%,到期一次還本付息。 (1)收到借入的款項,存入單位的銀行賬戶。 (2)按月計提應(yīng)付利息1000元。 (3)借款到期,償還本金200 000元,支付利息24 000元 13.某事業(yè)單位與某單位簽訂委托代理協(xié)議,將一批價值150000元的教學(xué)設(shè)備和現(xiàn)金50000元轉(zhuǎn)交指定地區(qū)的教育部門。教學(xué)設(shè)備已經(jīng)收到,款項已經(jīng)到賬。 14.某事業(yè)單位經(jīng)批準從其他單位無償調(diào)入一臺機器設(shè)備,該設(shè)備的賬面余額33 000元,已計提的折舊12 000元,賬面價值21 000元。調(diào)撥過程中沒有發(fā)生的相關(guān)稅費。 15.某事業(yè)單位從零余額賬戶提取現(xiàn)金24 000元,用于向個人支付勞務(wù)費。 16.某行政單位收到受托代管現(xiàn)金5000元。 17.某行政單位期末盤點發(fā)現(xiàn)毀損通用設(shè)備一臺,賬面余額12000元,已計提折舊額5000元,毀損通用設(shè)備轉(zhuǎn)入待處理。 18.上述業(yè)務(wù)中,毀損的通用設(shè)備處理收到殘值收入3000元,存入銀行,發(fā)生拆除清理費用500元,用現(xiàn)金支付。處理凈收入按規(guī)定應(yīng)上繳財政。 某政府單位發(fā)生的,寫出相關(guān)會計分錄
老師,水稻2025年能漲到多少錢一公斤
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個體工商戶(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對方開具的發(fā)票戶名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個人賬號,這個店沒有開對公賬戶,銀行退回了,告訴說是戶名不對,請問,1、這個發(fā)票開具的正確嗎?2、按照這個發(fā)票可以把款打到個人賬戶里嗎?
為什么溢價的,債權(quán)價值對市場利率變化敏感 折價的,不敏感?
中級財務(wù)管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒有抵稅所得稅費用
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標準轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標準嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
你全額是已經(jīng)付了是嗎?
是的,錢已經(jīng)付了。
可能是我沒說明白,我們今年已經(jīng)全額付款了。 就等著進設(shè)備呢。
那就是 借 預(yù)防賬款 貸銀行存款 到貨后 做個固定資產(chǎn)驗收單 借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款
固定資產(chǎn)到了再抵扣進項
貨到按裝驗收后再做 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅項) 貸 預(yù)付賬款