你好? 幾百元記費(fèi)用? 不記固定資產(chǎn) 可以全額抵增值稅的?
老師您好我想問一下固定資產(chǎn)是毎月計(jì)提折舊還是一年提一次,提完的折舊費(fèi)可以抵扣所得稅嗎
要是,我一般納稅人公司,拿到購買車的專票,但新公司,暫時(shí)沒有收入,想著先不認(rèn)證抵扣先。我想是否可以不入賬,不建固定資產(chǎn)清單,也不折舊先。等認(rèn)證抵扣后再建固定資產(chǎn)折舊入賬可以嗎?正確應(yīng)該需要怎么做呢?
老師好,公司買了汽車,當(dāng)時(shí)增值稅沒抵扣,算入固定資產(chǎn)了。累計(jì)折舊也是按照含稅金額計(jì)算的。 請(qǐng)問,我現(xiàn)在把固定資產(chǎn)原值改成不含稅,并且把累計(jì)折舊按照不含稅的金額調(diào)整,多退少補(bǔ),可以嘛。 年底報(bào)固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查。
老師,請(qǐng)問一下稅盤不是可以抵扣的嘛,我看有的賬做固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊 也是可以的是嘛?后期我還需要抵扣不?還是不理它了
老師,我想問下,我去年用了固定資產(chǎn)一次性扣除,我今年匯算清繳不是要調(diào)增嘛,我在所有固定資產(chǎn)這里稅收金額這里已經(jīng)減掉了去年一次性扣除的那些設(shè)備的折舊,那在下面11欄這里500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除這里是不是還要單獨(dú)體現(xiàn)下,還是說可以不填
老師請(qǐng)問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對(duì)方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國慶節(jié)快樂!請(qǐng)問個(gè)體戶,經(jīng)營范圍是勞務(wù)服務(wù),請(qǐng)的勞務(wù)人員開的滴滴打車發(fā)票,請(qǐng)問個(gè)體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問第三季度本年利潤余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀
不是。是我接賬回來,以前會(huì)計(jì)就按月計(jì)入固定資產(chǎn) 折舊完了
那以前的帳你就不用改了。
那我還需要抵扣嘛,還是不理了
我認(rèn)為你不用改就可以了。
好的,那我不理這個(gè)了,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!