同學(xué)你好 我們是會(huì)計(jì)平臺(tái) 請(qǐng)?zhí)釂?wèn)會(huì)計(jì)問(wèn)題
老師好,能不能幫忙看下這道題,已知銷(xiāo)售收入2500萬(wàn),經(jīng)營(yíng)成本1000萬(wàn),折舊費(fèi)300萬(wàn),攤銷(xiāo)費(fèi)50萬(wàn),利息支出100萬(wàn),其中外購(gòu)額占經(jīng)營(yíng)成本的50%,項(xiàng)目適用的增值稅率17%,消費(fèi)稅率5%,城市維護(hù)建設(shè)稅率7%,教育費(fèi)附加為3%,所得稅20%,求利潤(rùn)總額和稅后利潤(rùn),工程經(jīng)濟(jì)學(xué)的題目
某項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資5650萬(wàn)元,建設(shè)期利息650萬(wàn),流動(dòng)資金350萬(wàn),其中項(xiàng)日資本金占總投資的40%項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后運(yùn)背期內(nèi)正常年份銷(xiāo)售收入2500萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)中稅會(huì)及財(cái)加為銷(xiāo)售收入的6%,年經(jīng)營(yíng)成本800萬(wàn)元,年折舊和攤銷(xiāo)300萬(wàn)元,借款償還期內(nèi)年利息支出350萬(wàn)元,企業(yè)所得稅率25%問(wèn)題:(1)本項(xiàng)目的項(xiàng)目總投資是多少?(2)本項(xiàng)日在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期正常年份的利潤(rùn)總額與凈利潤(rùn)是多少?(3)本項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期正常年份的息稅前利洞(EBT)是多少?(4)本項(xiàng)目的總投資收益率和資本金凈利潤(rùn)率是多少?(5)借款償還期內(nèi)的利息備付率是多少?
1、某中外化妝品生產(chǎn)企業(yè)2016年銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅收入2500萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)600萬(wàn)元,已預(yù)繳所得稅150萬(wàn)元。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核,發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:(1)其間費(fèi)用中廣告費(fèi)825萬(wàn)元;(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元;(3)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用20萬(wàn)元;(4)為在建廠房專(zhuān)門(mén)借款發(fā)生的利息支出20萬(wàn)元計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目,廠房仍處于在建狀態(tài);(5)營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬(wàn)元,直接捐贈(zèng)6萬(wàn)元);(6)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬(wàn)元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元;(7)支出職工福利費(fèi)23萬(wàn)元;(8)職工教育經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元;(9)國(guó)債利息收入12萬(wàn)元。已知:該企業(yè)使用所得稅稅率為25%。要求:計(jì)算該企業(yè)全年應(yīng)納所得稅稅額。這道題的利潤(rùn)總額是怎么算,那個(gè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)是利潤(rùn)總額嗎,預(yù)繳的所得稅在計(jì)算過(guò)程中不加也不減,最后在全年應(yīng)納所得稅稅額后減去嗎?
Q企業(yè)擬建設(shè)的生產(chǎn)線項(xiàng)目,總投資1000萬(wàn)元,建設(shè)期2年,生產(chǎn)期10年。預(yù)計(jì)投產(chǎn)后每年外購(gòu)原材料、燃料和動(dòng)力費(fèi)為60萬(wàn)元,工資及福利費(fèi)為30萬(wàn)元,其他費(fèi)用10萬(wàn)元;每年折舊費(fèi)為20萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)為5萬(wàn)元,開(kāi)辦費(fèi)攤銷(xiāo)為3萬(wàn)元,利息10萬(wàn)元;每年預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入為200萬(wàn)元。企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,城建稅稅率為7%,教育費(fèi)附加率為3%,企業(yè)所得稅稅率25%,該企業(yè)不繳納消費(fèi)稅。試計(jì)算該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期(1)每年的付現(xiàn)成本(不含營(yíng)業(yè)稅金及附加)。(2)每年的增值稅、營(yíng)業(yè)稅金及附加。(3)每年的總成本、息稅前利潤(rùn)、企業(yè)所得稅、凈利。
富潤(rùn)公司為制造業(yè)企業(yè),增值稅一般納稅人。2022年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入總額為6400萬(wàn)元,發(fā)生的銷(xiāo)售成本4200萬(wàn)元,上繳增值稅140萬(wàn)元,消費(fèi)稅260萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅28萬(wàn)元,教育費(fèi)附加12萬(wàn)元;財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元,其中向職工集資支付利息10萬(wàn)元,利率10%,(銀行同期8%),管理費(fèi)用300萬(wàn)元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元,技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)50萬(wàn)元;銷(xiāo)售費(fèi)用1100萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)1000萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)外支出60萬(wàn)元,其中有違法經(jīng)營(yíng)被工商行政管理部門(mén)罰軟5萬(wàn)元,通過(guò)民政部門(mén)向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)20萬(wàn)元。要求:根據(jù)以上資料,計(jì)算如下項(xiàng)目:1、計(jì)算利潤(rùn)總額;2、計(jì)算納稅調(diào)整項(xiàng)目3、計(jì)算該公司2022年度應(yīng)交納的企業(yè)所得稅稅額
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒(méi)有可以做嗎
當(dāng)月銷(xiāo)售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷(xiāo)售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷(xiāo)售,請(qǐng)問(wèn)首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(kù)(進(jìn)銷(xiāo)存)這個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷(xiāo)售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫(kù)數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒(méi)有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫(kù)。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫(kù)15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫(kù)和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫(kù),刷哪個(gè)電子題庫(kù)好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒(méi)有在稅局里開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開(kāi)在8月份么
老師,剩余剩余長(zhǎng)投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長(zhǎng)投吧?
老師,請(qǐng)教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師這應(yīng)該也是相關(guān)問(wèn)題的吧,能不能幫忙解答一下
利潤(rùn)總額就是收入減去成本費(fèi)用 稅后利潤(rùn)是毛利減去所得稅
老師我主要想問(wèn)這個(gè)增值稅應(yīng)該怎么計(jì)算啊
同學(xué)你好 2500*17% 這樣計(jì)算
這個(gè)外購(gòu)額是什么意思啊老師,經(jīng)營(yíng)成本折舊攤銷(xiāo)都不用計(jì)算增值稅嗎
這個(gè)就是成本的意思