您好,是需要計算過程是吧
某公司2021年度生產(chǎn)經(jīng)營收入總額為3 000萬元,發(fā)生的銷售成本2 400萬元、財務(wù)費(fèi)用50萬元、管理費(fèi)用300萬元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)用15萬元),上繳增值稅80萬元、消費(fèi)稅120萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅14萬元、教育費(fèi)附加6萬元,“營業(yè)外支出”賬戶中有違法經(jīng)營被工商行政管理部門罰款5萬元、通過民政部門向災(zāi)區(qū)捐贈10萬元。計算該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額用直接法計算
某公司2021年度生產(chǎn)經(jīng)營收入總額為3 000萬元,發(fā)生的銷售成本2 400萬元、財務(wù)費(fèi)用50萬元、管理費(fèi)用300萬元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)用15萬元),上繳增值稅80萬元、消費(fèi)稅120萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅14萬元、教育費(fèi)附加6萬元,“營業(yè)外支出”賬戶中有違法經(jīng)營被工商行政管理部門罰款5萬元、通過民政部門向災(zāi)區(qū)捐贈10萬元。計算該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額用直接法計算
富潤公司為制造業(yè)企業(yè),增值稅一般納稅人。2022年度生產(chǎn)經(jīng)營收入總額為6400萬元,發(fā)生的銷售成本4200萬元,上繳增值稅140萬元,消費(fèi)稅260萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅28萬元,教育費(fèi)附加12萬元;財務(wù)費(fèi)用200萬元,其中向職工集資支付利息10萬元,利率10%,(銀行同期8%),管理費(fèi)用300萬元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元,技術(shù)開發(fā)費(fèi)50萬元;銷售費(fèi)用1100萬元,其中廣告費(fèi)1000萬元;營業(yè)外支出60萬元,其中有違法經(jīng)營被工商行政管理部門罰軟5萬元,通過民政部門向災(zāi)區(qū)捐贈20萬元。要求:根據(jù)以上資料,計算如下項目:1、計算利潤總額;2、計算納稅調(diào)整項目3、計算該公司2022年度應(yīng)交納的企業(yè)所得稅稅額
富潤公司為制造業(yè)企業(yè),增值稅一般納稅人。2022年度生產(chǎn)經(jīng)營收入總額為6400萬元,發(fā)生的銷售成本4200萬元,上繳增值稅140萬元,消費(fèi)稅260萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅28萬元,教育費(fèi)附加12萬元;財務(wù)費(fèi)用200萬元,其中向職工集資支付利息10萬元,利率10%,(銀行同期8%),管理費(fèi)用300萬元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元,技術(shù)開發(fā)費(fèi)50萬元;銷售費(fèi)用1100萬元,其中廣告費(fèi)1000萬元;營業(yè)外支出60萬元,其中有違法經(jīng)營被工商行政管理部門罰軟5萬元,通過民政部門向災(zāi)區(qū)捐贈20萬元。要求:根據(jù)以上資料,計算如下項目:1、計算利潤總額;2、計算納稅調(diào)整項目3、計算該公司2022年度應(yīng)交納的企業(yè)所得稅稅額
問答題富潤公司為制造業(yè)企業(yè),增值稅一般納稅人。2022年度生產(chǎn)經(jīng)營收入總額為6400萬元,發(fā)生的銷售成本4200萬元,上繳增值稅140萬元,消費(fèi)稅260萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅28萬元,教育費(fèi)附加12萬元;財務(wù)費(fèi)用200萬元,其中向職工集資支付利息10萬元,利率10%,(銀行同期8%),管理費(fèi)用300萬元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元,技術(shù)開發(fā)費(fèi)50萬元;銷售費(fèi)用1100萬元,其中廣告費(fèi)1000萬元;營業(yè)外支出60萬元,其中有違法經(jīng)營被工商行政管理部門罰軟5萬元,通過民政部門向災(zāi)區(qū)捐贈20萬元。要求:根據(jù)以上資料,計算如下項目:1、計算利潤總額;2、計算納稅調(diào)整項目3、計算該公司2022年度應(yīng)交納的企業(yè)所得稅稅額
老師好,請問第2問預(yù)計負(fù)債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費(fèi)單獨出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計入委外加工產(chǎn)品成本