?你好 第三方支付平臺需就其取得的收入繳納增值稅。不屬于申請差額征稅的范圍? ?; 看你們是否是平臺???
老師,我們是武漢的公司,一般納稅人。公司想做加油預(yù)付卡的中間商。我們從供應(yīng)商A公司那以99元的價格購入油卡,再以100元的價格賣給客戶B公司,我們就賺個1元差價。供應(yīng)商A公司和客戶B公司都不是加油站(估計也是中間商之類的)。請問供應(yīng)商A公司怎么給我們開票,我們又怎么給客戶B公司開票呢?是開那種稅收分類編碼的發(fā)票最合適? 因為這種資金交易很快的,我們又該怎么做賬呢?
老師,我們在飛豬平臺上有個賬戶。然后我們先把款付給供應(yīng)商30萬,然后再賣它們的門票。之后客人下單的款都在平臺上,然后我們再把款提到公司的賬戶上。我們中間不賺差價。這種情況屬不屬于代收代付業(yè)務(wù)?我們提到公司賬戶的30萬需要確認(rèn)收入嗎?
請問我們公司就是收到客戶的款,代充話費,再把這筆款打給我們的供應(yīng)商充話費,賺的是中間的差額,錢都是在公戶上走,我們的收入是每個月按這個差額確認(rèn)收入嗎,怎么開票呢?中間的上下游也提供不了發(fā)票。
我們公司現(xiàn)在做美團餓了么話費業(yè)務(wù) 就是我們把錢代付充值給一家公司 這家公司去低價購買 大眾再去買,大眾買的錢到我們自己的微信商戶 中間賺個差價 這個差價開票 代付給那家公司不開票,比如我們充值給甲公司1000(不開票),最后收入1200,開票200,這樣如何做賬呀
老師,請問一下電商平臺話費沖值業(yè)務(wù)怎么做賬啊,平臺只賺取傭金,客戶在我們平臺充值,話費進入我們平臺,流水大,但是并不是我們平臺公司的全部收入,平臺只賺取一點點傭金,客戶每充值一筆話費我們公司都要先預(yù)存足額的錢到運營公司。然后再由運營公司充值到客戶手機里面,那么這個收入和成本要怎么確認(rèn)啊,銷售發(fā)票也不由我們平臺公司開,是運營商開票給客戶,我們預(yù)存的話費相當(dāng)于是成本,但是沒有發(fā)票,這種情況,怎么確認(rèn)收入和成本,應(yīng)該怎么確認(rèn)收入和成本
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當(dāng)時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬,那稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?
我們不屬于平臺,屬于信息科技公司,那我們大量的資金往來沒有發(fā)票要怎么報稅呢
而且這個收入交增值稅,但是我們?nèi)〔坏竭M項票,是按哪個收入繳納增值稅,是客戶打給我們的款項都要確認(rèn)收入繳納增值稅還是只繳納我們之間的差額
你好;? 如果不是平臺的話; 你可以申請去差額征稅的; 去稅務(wù)局申請??
申請需要什么資料呢
?你好;電子稅務(wù)局 -稅收減免備案? 里面去申請? ?
要是沒申請到,會不會按走賬的往來被要求交增值稅呢
?你好;? ?是的。 那就是 要所得來報稅?
還有要是申請成差額納稅,就是往來走賬都不需要看發(fā)票是嗎
?你好 ; 查賬征收都需要看發(fā)票的; 能你們要有合理的發(fā)票。 只是可以申請差額來交納 稅費而已哦??
我現(xiàn)在的疑問點就是,我們的往來走賬都沒有票,是怎么判斷這個差額的?
你好 ;沒有發(fā)票? 那你 確定了金額的。 按照這個金額來減去 。 沒有發(fā)票的話到時? 會影響你所得稅的??
我好像越聽越糊涂了,我重新說一下,比如A公司付給我們進來一筆款,這筆款我們馬上又打給B公司或者分兩筆分別打給b跟c公司,我們公司沒有余下一分錢,這筆款我們要確認(rèn)收入嗎?要開發(fā)票嗎?要收發(fā)票嗎?要申報增值稅嗎?
你好 ;? 意思就是? 查賬征收的 必須要有合理的發(fā)票。? ?就算能差額 征收 ; 你要把成本金額確定了。? ?這樣才能計算出差額來計算增值稅的。? 如果都不確定金額。 你還是按你一般計稅來處理? ?
成本的金額是指要收進項票?還是我們轉(zhuǎn)給b或者c公司的銀行付款憑證就行
?你好; 成本金額 說的是? 你支付了100元? 就得 按100元確定成本 。? ? ? ? ?是的。? 因為你沒法取得發(fā)票呀??
那如果我們公戶收到100萬的款,公司只有銷售機動車的發(fā)票,可以作為進項票來抵扣這100萬的款嗎
你好;? ?你一般計稅的話才能抵扣的;差額的話就不能抵扣了 ;?
這100萬不能用來當(dāng)做差額收入嗎,開銷項稅
你好 ;?:因為對于作為差額扣除的部分,取得增值稅專用發(fā)票,不可以抵扣進項,因為已經(jīng)作為扣除項目了,再抵扣進項的話,就重復(fù)扣除了。