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請問我們公司就是收到客戶的款,代充話費,再把這筆款打給我們的供應(yīng)商充話費,賺的是中間的差額,錢都是在公戶上走,我們的收入是每個月按這個差額確認(rèn)收入嗎,怎么開票呢?中間的上下游也提供不了發(fā)票。

2021-11-24 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-24 11:32

?你好 第三方支付平臺需就其取得的收入繳納增值稅。不屬于申請差額征稅的范圍? ?; 看你們是否是平臺???

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快賬用戶3121 追問 2021-11-24 11:35

我們不屬于平臺,屬于信息科技公司,那我們大量的資金往來沒有發(fā)票要怎么報稅呢

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快賬用戶3121 追問 2021-11-24 11:37

而且這個收入交增值稅,但是我們?nèi)〔坏竭M項票,是按哪個收入繳納增值稅,是客戶打給我們的款項都要確認(rèn)收入繳納增值稅還是只繳納我們之間的差額

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齊紅老師 解答 2021-11-24 11:40

你好;? 如果不是平臺的話; 你可以申請去差額征稅的; 去稅務(wù)局申請??

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快賬用戶3121 追問 2021-11-24 11:42

申請需要什么資料呢

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齊紅老師 解答 2021-11-24 11:47

?你好;電子稅務(wù)局 -稅收減免備案? 里面去申請? ?

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快賬用戶3121 追問 2021-11-24 11:51

要是沒申請到,會不會按走賬的往來被要求交增值稅呢

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齊紅老師 解答 2021-11-24 11:56

?你好;? ?是的。 那就是 要所得來報稅?

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快賬用戶3121 追問 2021-11-24 14:12

還有要是申請成差額納稅,就是往來走賬都不需要看發(fā)票是嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-24 14:12

?你好 ; 查賬征收都需要看發(fā)票的; 能你們要有合理的發(fā)票。 只是可以申請差額來交納 稅費而已哦??

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快賬用戶3121 追問 2021-11-24 14:16

我現(xiàn)在的疑問點就是,我們的往來走賬都沒有票,是怎么判斷這個差額的?

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齊紅老師 解答 2021-11-24 14:16

你好 ;沒有發(fā)票? 那你 確定了金額的。 按照這個金額來減去 。 沒有發(fā)票的話到時? 會影響你所得稅的??

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快賬用戶3121 追問 2021-11-24 14:22

我好像越聽越糊涂了,我重新說一下,比如A公司付給我們進來一筆款,這筆款我們馬上又打給B公司或者分兩筆分別打給b跟c公司,我們公司沒有余下一分錢,這筆款我們要確認(rèn)收入嗎?要開發(fā)票嗎?要收發(fā)票嗎?要申報增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-24 14:24

你好 ;? 意思就是? 查賬征收的 必須要有合理的發(fā)票。? ?就算能差額 征收 ; 你要把成本金額確定了。? ?這樣才能計算出差額來計算增值稅的。? 如果都不確定金額。 你還是按你一般計稅來處理? ?

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快賬用戶3121 追問 2021-11-24 14:29

成本的金額是指要收進項票?還是我們轉(zhuǎn)給b或者c公司的銀行付款憑證就行

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齊紅老師 解答 2021-11-24 14:30

?你好; 成本金額 說的是? 你支付了100元? 就得 按100元確定成本 。? ? ? ? ?是的。? 因為你沒法取得發(fā)票呀??

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快賬用戶3121 追問 2021-11-24 14:36

那如果我們公戶收到100萬的款,公司只有銷售機動車的發(fā)票,可以作為進項票來抵扣這100萬的款嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-24 14:41

你好;? ?你一般計稅的話才能抵扣的;差額的話就不能抵扣了 ;?

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快賬用戶3121 追問 2021-11-24 14:45

這100萬不能用來當(dāng)做差額收入嗎,開銷項稅

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齊紅老師 解答 2021-11-24 14:48

你好 ;?:因為對于作為差額扣除的部分,取得增值稅專用發(fā)票,不可以抵扣進項,因為已經(jīng)作為扣除項目了,再抵扣進項的話,就重復(fù)扣除了。

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