同學(xué)你好 一千不開(kāi)票是代收代付嗎
想請(qǐng)教老師的問(wèn)題如下: 1-客戶(hù)在我們4S店購(gòu)買(mǎi)質(zhì)保險(xiǎn),假如需要1000元(我們本身不具備這個(gè)業(yè)務(wù)),我們開(kāi)收據(jù)不開(kāi)票 2-客戶(hù)付錢(qián)給我們后,我們?cè)侔堰@1000付給具備這個(gè)業(yè)務(wù)的A公司,A收到1000后會(huì)給我們開(kāi)票 3-我們與A的這個(gè)業(yè)務(wù),每一筆會(huì)收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開(kāi)票 疑問(wèn):這個(gè)賬該怎么寫(xiě)分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶(hù)的錢(qián)做收入 2-我們付錢(qián)給A公司做預(yù)付賬款(因?yàn)檫€沒(méi)收到票) 3-A公司給我們開(kāi)票后再做成本,沖預(yù)付 4-我們給A開(kāi)票收返利作為一筆單獨(dú)的往來(lái)業(yè)務(wù)。 我總覺(jué)得這樣做有點(diǎn)奇怪,但是也不知道怎么做更好,請(qǐng)老師解惑。
你好,感謝您的回答。1和3我大概明白了,其中第2個(gè)問(wèn)題:我已經(jīng)和第三方公司確認(rèn)了,是有這種不帶票話(huà)費(fèi)代充業(yè)務(wù),因?yàn)樗麄児旧暾?qǐng)了代付代繳差額報(bào)稅,所以他們收了我公對(duì)公轉(zhuǎn)給他們錢(qián)是可以不給我開(kāi)票的。我的問(wèn)題是那我該怎么做賬呢,上家不給我開(kāi)票,下家又是國(guó)際公司不要票,我也不給他開(kāi)票,如何處理這個(gè)問(wèn)題呢
新注冊(cè)的小規(guī)模電子商務(wù)有限公司,我把公司基本戶(hù)的充值到企業(yè)支付寶,然后通過(guò)企業(yè)支付寶在阿里巴巴向綁定了企業(yè)支付寶的商家購(gòu)買(mǎi)商品,沒(méi)有發(fā)票可以嗎? 我們公司是代發(fā)模式,買(mǎi)家下單后 錢(qián)到我們公司基本戶(hù),基本戶(hù)不能采購(gòu),就充值到企業(yè)支付寶在阿里巴巴購(gòu)買(mǎi)商品后,阿里商家直接發(fā)貨給買(mǎi)家, 我們轉(zhuǎn)個(gè)差價(jià),這樣做可以嗎會(huì)不會(huì)交很多稅?企業(yè)相當(dāng)于我們沒(méi)有進(jìn)貨發(fā)票,我沒(méi)人收入發(fā)票
老師,我們是單位是銷(xiāo)售服務(wù)的,但是需要客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)相對(duì)應(yīng)的服裝,但是我們不賣(mài)服裝,就找了一個(gè)商家合作,我們先幫忙收客戶(hù)服裝的錢(qián),然后把定金付給商家,等商家全部衣服給到我們后再把剩下的錢(qián)付給商家(因?yàn)橹暗谝荒觊_(kāi)業(yè)的時(shí)候不太懂,就直接讓客戶(hù)把錢(qián)轉(zhuǎn)到商家那,后來(lái)商家給到客戶(hù)的衣服老是出問(wèn)題,商家后來(lái)直接屏蔽了我們,我們只能自己掏錢(qián)找另外一個(gè)商家重新做衣服,虧死了,還被客戶(hù)投訴,所以后來(lái)就不想直接把錢(qián)轉(zhuǎn)到商家那了)。但是我們不入公賬,因?yàn)橹皇谴沾В直容^零散,所以就找了第三家來(lái)給我們代收代支這筆錢(qián)。 這種情況下,客戶(hù)要衣服的發(fā)票或者收據(jù)的話(huà)應(yīng)該是商家給開(kāi)發(fā)票還是第三方公司(代收代支)給開(kāi)發(fā)票呢?
我們公司現(xiàn)在做美團(tuán)餓了么話(huà)費(fèi)業(yè)務(wù) 就是我們把錢(qián)代付充值給一家公司 這家公司去低價(jià)購(gòu)買(mǎi) 大眾再去買(mǎi),大眾買(mǎi)的錢(qián)到我們自己的微信商戶(hù) 中間賺個(gè)差價(jià) 這個(gè)差價(jià)開(kāi)票 代付給那家公司不開(kāi)票,比如我們充值給甲公司1000(不開(kāi)票),最后收入1200,開(kāi)票200,這樣如何做賬呀
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
1000只是打個(gè)比方,充值到甲公司的錢(qián)是代收代付
同學(xué)你好 那就做往來(lái)哦
流程是這樣的
我這樣寫(xiě)分錄對(duì)嗎老師?
同學(xué)你好 嗯 這樣可以的哦
代收代付沒(méi)有發(fā)票,只有中間差價(jià)有發(fā)票,那老師代收代付后面如何附憑證,只有銀行轉(zhuǎn)賬記錄
對(duì)的 差額就是你們的收入哦
是的,那老師我就那樣做賬了
嗯 這樣做就可以的哦