你好需要計(jì)算做好了給你

某國家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),某年度實(shí)現(xiàn)稅前收入總額2000萬元(其中,包括產(chǎn)品銷售收入1800萬元、購買國庫券利息收入100萬元),發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用共計(jì)1000萬元,其中包括:合理的工資、薪金總額200萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元,職工福利費(fèi)50萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)20萬元,工會經(jīng)費(fèi)10萬元,稅收滯納金10萬元,提取的各項(xiàng)準(zhǔn)備金支出100萬元 另外,有稅前未彌補(bǔ)虧損44萬元。該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)交企業(yè)所得稅是多少?(1)計(jì)算企業(yè)的應(yīng)稅收入總額:(2)計(jì)算企業(yè)稅前準(zhǔn)予 除項(xiàng)目的金額:(3)計(jì)算應(yīng)納稅所得額:(4)應(yīng)納稅額:
某國家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),某年度實(shí)現(xiàn)稅前收入總額2000萬元(其中,包括產(chǎn)品銷售收入1800萬元、購買國庫券利息收入100萬元),發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用共計(jì)1000萬元,其中包括:合理的工資、薪金總額200萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元,職工福利費(fèi)50萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)20萬元,工會經(jīng)費(fèi)10萬元,稅收滯納金10萬元,提取的各項(xiàng)準(zhǔn)備金支出100萬元另外,有稅前未彌補(bǔ)虧損44萬元。該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)交企業(yè)所得稅是多少用間接法計(jì)算請問怎么算給個(gè)詳細(xì)步驟可以嗎
某國家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),某年度實(shí)現(xiàn)稅前收入總額2000萬元(其中,包括產(chǎn)品銷售收入1800萬元,購買國庫券利息收入100萬元),發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用共計(jì)1000萬元,其中包括:合理的工資,薪金總額200萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元,職工福利費(fèi)50萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)20萬,工會經(jīng)費(fèi)10萬,稅收滯納金10萬,提取的各項(xiàng)準(zhǔn)備金支出100萬;企業(yè)當(dāng)年購置環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備500萬,購置完畢即投入使用,另外,有稅前未彌補(bǔ)虧損44萬,問企業(yè)當(dāng)年應(yīng)交企業(yè)所得稅是多少?要求按間接法計(jì)算,另外利潤總額是多少,納稅調(diào)整了多少
某制造企業(yè),2019年實(shí)現(xiàn)稅前收入總額2000萬元(其中包括產(chǎn)品銷售收入1800萬元、購買國庫券利息收入100萬元),發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用共計(jì)1000萬元,其中包括:合理的工資薪金總額200萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元,職工福利費(fèi)50萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)12萬元,工會經(jīng)費(fèi)10萬元,稅收滯納金10萬元,提取的各項(xiàng)準(zhǔn)備金支出100萬元?!疽蟆坑?jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額。
某縣一家機(jī)械制造企業(yè)以前年度無未彌補(bǔ)虧損,2021年全年實(shí)現(xiàn)稅前收入總額2000萬元(其中,包括產(chǎn)品銷售收入1800萬元、購買國債利息收入100萬元),發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用共計(jì)1000萬元,包括合理的工資、薪金總額200萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元,職工福利費(fèi)50萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)2萬元,工會經(jīng)費(fèi)10萬元,稅收滯納金10萬元,提取的各項(xiàng)準(zhǔn)備金支出100萬元。試計(jì)算這家企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請問旅游行業(yè),門票銷售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒說幾率是多少,只給了一個(gè)還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒開,第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供應(yīng)商的貨款,后續(xù)取得的發(fā)票,先計(jì)入預(yù)付賬款是嗎
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)繳納印花稅是按認(rèn)繳資本還是實(shí)繳資本計(jì)算
公司食堂買的菜可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎,送客戶的月餅進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
請問老師,公司收到轉(zhuǎn)賬款,借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,當(dāng)支出付差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)的時(shí)候怎么做分錄扣減專項(xiàng)應(yīng)付款呢?
個(gè)人代開發(fā)票的時(shí)候那個(gè)合同金額自動生成錯(cuò)了 導(dǎo)致印花稅少付了3毛錢 這個(gè)要怎么辦?還是不用管。
自然人個(gè)人的賣貨物是怎么交稅的呢
2023年公司車輛報(bào)廢的車,同事今年8月份才拿回報(bào)廢注銷證明書,如何入賬?憑證怎么做呢


(1)計(jì)算企業(yè)的應(yīng)稅收入總額:=2000-100=1900
2.會計(jì)利潤的計(jì)算是 2000-1000=1000
國債利息免稅,納稅調(diào)減100
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額100*60%=60 1800*0.005=9納稅調(diào)增100-9=91
福利費(fèi)扣除限額200*14%=28納稅調(diào)增50-28=22 教育費(fèi)扣除限額200*8%=16納稅調(diào)增20-16=4 工會經(jīng)費(fèi)扣除200*2%=4納稅調(diào)增10-4=6
稅收滯納金納稅調(diào)增10 準(zhǔn)備金納稅調(diào)增1 00
3應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 1000-100+91+22+4+6+10+100-44=1089
4應(yīng)交所得稅的計(jì)算是1089*0.15=163.35
好的,謝謝
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