你好需要計(jì)算做好了給你
某國家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),某年度實(shí)現(xiàn)稅前收入總額2000萬元(其中,包括產(chǎn)品銷售收入1800萬元、購買國庫券利息收入100萬元),發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用共計(jì)1000萬元,其中包括:合理的工資、薪金總額200萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元,職工福利費(fèi)50萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)20萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元,稅收滯納金10萬元,提取的各項(xiàng)準(zhǔn)備金支出100萬元 另外,有稅前未彌補(bǔ)虧損44萬元。該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)交企業(yè)所得稅是多少?(1)計(jì)算企業(yè)的應(yīng)稅收入總額:(2)計(jì)算企業(yè)稅前準(zhǔn)予 除項(xiàng)目的金額:(3)計(jì)算應(yīng)納稅所得額:(4)應(yīng)納稅額:
某國家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),某年度實(shí)現(xiàn)稅前收入總額2000萬元(其中,包括產(chǎn)品銷售收入1800萬元、購買國庫券利息收入100萬元),發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用共計(jì)1000萬元,其中包括:合理的工資、薪金總額200萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元,職工福利費(fèi)50萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)20萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元,稅收滯納金10萬元,提取的各項(xiàng)準(zhǔn)備金支出100萬元另外,有稅前未彌補(bǔ)虧損44萬元。該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)交企業(yè)所得稅是多少用間接法計(jì)算請(qǐng)問怎么算給個(gè)詳細(xì)步驟可以嗎
某國家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),某年度實(shí)現(xiàn)稅前收入總額2000萬元(其中,包括產(chǎn)品銷售收入1800萬元,購買國庫券利息收入100萬元),發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用共計(jì)1000萬元,其中包括:合理的工資,薪金總額200萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元,職工福利費(fèi)50萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)20萬,工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬,稅收滯納金10萬,提取的各項(xiàng)準(zhǔn)備金支出100萬;企業(yè)當(dāng)年購置環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備500萬,購置完畢即投入使用,另外,有稅前未彌補(bǔ)虧損44萬,問企業(yè)當(dāng)年應(yīng)交企業(yè)所得稅是多少?要求按間接法計(jì)算,另外利潤總額是多少,納稅調(diào)整了多少
某制造企業(yè),2019年實(shí)現(xiàn)稅前收入總額2000萬元(其中包括產(chǎn)品銷售收入1800萬元、購買國庫券利息收入100萬元),發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用共計(jì)1000萬元,其中包括:合理的工資薪金總額200萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元,職工福利費(fèi)50萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)12萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元,稅收滯納金10萬元,提取的各項(xiàng)準(zhǔn)備金支出100萬元?!疽蟆坑?jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額。
某縣一家機(jī)械制造企業(yè)以前年度無未彌補(bǔ)虧損,2021年全年實(shí)現(xiàn)稅前收入總額2000萬元(其中,包括產(chǎn)品銷售收入1800萬元、購買國債利息收入100萬元),發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用共計(jì)1000萬元,包括合理的工資、薪金總額200萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元,職工福利費(fèi)50萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)2萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元,稅收滯納金10萬元,提取的各項(xiàng)準(zhǔn)備金支出100萬元。試計(jì)算這家企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額
老師您好:我拿現(xiàn)金存對(duì)公賬戶,這筆現(xiàn)金不是企業(yè)的,是不是誰存的銀行回單就計(jì)誰的名字;
老師,請(qǐng)問沖銷去年年底的未開票收入,怎么做分錄?
銷售使用過的固定資產(chǎn)給子公司,是不是會(huì)造成成增值稅收入和所得稅收入比對(duì)異常
老師,外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,沒有取得采購發(fā)票,也不做退稅,那出口的貨物可以免稅嗎?
老師,這題減值導(dǎo)致的資產(chǎn)減值損失不影響凈利潤嗎?
老師您好:甲替乙去銀行往公司對(duì)公賬戶存現(xiàn)金10萬元,,我想問您的是公司記賬時(shí):借:銀行存款10萬 貸:其他應(yīng)付款,乙10萬;;這樣做行嗎
老師,這個(gè)題第二問,答案有點(diǎn)看不懂,我劃線的地方為什么是2次方?
一個(gè)干1、集團(tuán)工會(huì)會(huì)計(jì),2、18個(gè)電商網(wǎng)店的公司會(huì)計(jì),3、3萬畝農(nóng)業(yè)公司,4、糧食收購1.5億元的公司,5丶一個(gè)小公司會(huì)計(jì),6、一個(gè)集團(tuán)公司本部會(huì)計(jì),7、集團(tuán)公司40個(gè)盾網(wǎng)銀復(fù)核(約15家公司)這個(gè)業(yè)務(wù)量是不是有點(diǎn)太多了
小規(guī)模納稅人可以把公司的錢轉(zhuǎn)入老板個(gè)人卡里嗎?
一個(gè)干1、集團(tuán)工會(huì)會(huì)計(jì),2、18個(gè)電商網(wǎng)店的公司會(huì)計(jì),3、3萬畝農(nóng)業(yè)公司,4、糧食收購1.5億元的公司,5丶一個(gè)小公司會(huì)計(jì),6、一個(gè)集團(tuán)公司本部會(huì)計(jì),7、集團(tuán)公司40個(gè)盾網(wǎng)銀復(fù)核(約15家公司)這個(gè)業(yè)務(wù)量是不是有點(diǎn)多了
(1)計(jì)算企業(yè)的應(yīng)稅收入總額:=2000-100=1900
2.會(huì)計(jì)利潤的計(jì)算是 2000-1000=1000
國債利息免稅,納稅調(diào)減100
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額100*60%=60 1800*0.005=9納稅調(diào)增100-9=91
福利費(fèi)扣除限額200*14%=28納稅調(diào)增50-28=22 教育費(fèi)扣除限額200*8%=16納稅調(diào)增20-16=4 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除200*2%=4納稅調(diào)增10-4=6
稅收滯納金納稅調(diào)增10 準(zhǔn)備金納稅調(diào)增1 00
3應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 1000-100+91+22+4+6+10+100-44=1089
4應(yīng)交所得稅的計(jì)算是1089*0.15=163.35
好的,謝謝
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