?同學(xué)您好,是的,是這樣的
老師,給員工交社保按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)繳納,做工資表的時(shí)候也沒代扣個(gè)稅和社保。 等于是工資和獎(jiǎng)金提成做工資表發(fā)放, 但是單位部分社保、個(gè)人部分社保和個(gè)稅,都是企業(yè)承擔(dān)了。直接公司銀行扣款繳納。這樣我認(rèn)為會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。工資基數(shù)一定是包含個(gè)人部分社保和個(gè)稅的,這部分沒有算在工資基數(shù)前,會(huì)少交參保金,影響下一年度的社?;鶖?shù)。工資總額也會(huì)影響企業(yè)所得稅匯算清繳的職工福利費(fèi)等比例計(jì)算。 是工資表的基數(shù)不對(duì)。一定會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)吧。工資表中基數(shù)應(yīng)把個(gè)人社保和個(gè)人承擔(dān)的個(gè)稅算在工資表基數(shù)前合計(jì)成總數(shù)。
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,今天跟領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)做成本利潤分析,關(guān)于員工工資這塊,應(yīng)該是實(shí)發(fā)工資?社保企業(yè)部分最終算企業(yè)成本吧。而員工個(gè)人承擔(dān)的個(gè)稅個(gè)個(gè)人社保部分不算公司的成本吧
老師我是12月份放假員工是零工資。社保正常交,社保個(gè)人部分也是個(gè)人承擔(dān)。但我為了好報(bào)個(gè)稅,就把他們的工資做成了和社保一致的金額,最終實(shí)發(fā)為零,相當(dāng)于12月公司替員工墊付個(gè)人部分。一月做工資表時(shí)再把這部分工資扣除后做應(yīng)發(fā)工資。應(yīng)發(fā)工資再扣除一月當(dāng)月的社保之后就是實(shí)發(fā)工資,這樣操作可以嗎
老師,一個(gè)員工,11月份的應(yīng)發(fā)工資數(shù)是8600元,扣除公積金400,社保個(gè)人部分667.23,交個(gè)稅75.99元,實(shí)際到手工資7456.78元,社保單位部分1676.39元,公積金單位部分400元。 請(qǐng)問一下老師,這個(gè)月企業(yè)的成本是多少?
老師,一個(gè)員工,11月份的應(yīng)發(fā)工資數(shù)是8600元,扣除公積金400,社保個(gè)人部分667.23,交個(gè)稅75.99元,實(shí)際到手工資7456.78元,社保單位部分1676.39元,公積金單位部分400元。 請(qǐng)問一下老師,這個(gè)月企業(yè)的成本是多少?
還想問一下,基本戶計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶分錄?工會(huì)賬戶收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)一系列會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?確實(shí)不太清楚,麻煩指教
審計(jì)做的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個(gè)稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以這筆個(gè)稅返還計(jì)入其他營業(yè)收入了。申報(bào)增值稅 審計(jì)給我們做年審和稅審時(shí)用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這筆個(gè)稅審計(jì)計(jì)入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計(jì)的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報(bào)的收入為準(zhǔn), 問題1:那我們要讓審計(jì)修改個(gè)稅計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計(jì)就是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,審計(jì)報(bào)告上還是計(jì)入其他收益,審計(jì)報(bào)告上出現(xiàn)的營業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報(bào)都不一樣,對(duì)以后用到審計(jì)報(bào)告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請(qǐng)退回,款項(xiàng)已經(jīng)到賬了,這個(gè)分錄該怎么做呢,因?yàn)楦龍?bào)表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實(shí)多繳納了,所以退回了
請(qǐng)問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請(qǐng)問雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤負(fù)的8萬多,是因?yàn)槲易隽藭汗?,后面呢因?yàn)槲覀儼l(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤就是4萬多了,這樣我改了報(bào)表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎?如果不補(bǔ)全面的利潤還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺(tái)推廣費(fèi)沒有收到平臺(tái)發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費(fèi)當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M(fèi)用,還是下月分?jǐn)傎M(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
年初預(yù)發(fā)上年80%年終獎(jiǎng),年中根據(jù)考核情況多退少補(bǔ)。補(bǔ)發(fā)部分可以合并至年終獎(jiǎng)原金額,按全年一次性獎(jiǎng)金重新計(jì)稅嗎?
今天跟領(lǐng)導(dǎo)講了半天他非要把員工的這部分算到成本里,他說這個(gè)錢是從我們銀行里轉(zhuǎn)出去的,我說這是帶員工繳納,代繳的這個(gè)個(gè)人部分錢我們已經(jīng)從員工工資里扣除了。所以不能算企業(yè)成本。但是領(lǐng)導(dǎo)非要說是成本
是的,有的時(shí)候不是會(huì)計(jì)思維,轉(zhuǎn)不過彎兒的
那怎么跟他解釋他能明白呢,現(xiàn)在非要讓我在利潤分析表里把個(gè)人社保部分和個(gè)稅加進(jìn)去
你就說你給他算的應(yīng)付工資是5000,那這扣除了以后實(shí)際給他的是4000,這是他個(gè)人的工資承擔(dān)的,因?yàn)?000您已經(jīng)全額進(jìn)成本費(fèi)用了,所以扣除了的部分就不需要算了,最主要的是需要通俗易懂的方式給他講
就是按應(yīng)發(fā)工資算成本了告訴他,是吧
您好,是的,是這樣的,還有單位承擔(dān)的部分也需要的