同學(xué)你好 填寫在3%的那欄然后填寫減免稅明細(xì)表
你好老師!增值稅納稅申報表怎么填?以前發(fā)票是稅務(wù)局代開的,這月有代開的還有自己開的,不會填了,開的是專票,
小規(guī)模申報第三季度增值稅,有自行開普票也有代開增值稅專票,都是開具1%的稅點(diǎn),申報時該如何申報?需不需要填寫附表?
想問一下老師,小規(guī)模大于30萬,有稅務(wù)局代開的專票3%和1%的,還有自己開的1%普票,要怎么增值稅申報表,這三個表分別怎么填
老師,我們公司9月份在稅務(wù)局代開了60000塊錢的增值稅專用發(fā)票,稅率是1%的,稅額是594.06元,然后還有自己開的普票60000元,稅額也是594.06元,代開的專票已經(jīng)在代開當(dāng)日交過稅了,現(xiàn)在我們要報小規(guī)模季度增值稅申報表,這個表我應(yīng)該怎么填寫呢
一個季度里有稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票,也有自己開的增值稅專用發(fā)票,開的增值稅專用發(fā)票有1%和3%的要怎么填申報表呢?
申請個體戶營業(yè)執(zhí)照可以網(wǎng)上申請嗎?
公司注冊地:廣東省深圳市,企業(yè)類型:有限責(zé)任公司,小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。 自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),申報2024年12月個人所得稅工資薪金所得填寫有誤,已繳費(fèi),繳費(fèi)多了。2025年3月已有去稅務(wù)局更正申報好,但是截止2025年5月份了多繳的費(fèi)用還沒退回。2024年12月賬務(wù)未做調(diào)整,未修改2024年12月財(cái)務(wù)報表。2025年等多繳納的個稅退回時,再在2025年的財(cái)務(wù)報表及賬務(wù)更新。即2024年匯算清繳時,需要把多繳的費(fèi)用填報上去嗎?需要的話,怎么申報
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?
申請個體戶營業(yè)執(zhí)照需要什么資料
老師,申請高新技術(shù)需要多久,認(rèn)定條件是啥
個人征信查詢付費(fèi)才能解鎖風(fēng)險,有風(fēng)險一定是有問題嗎?手機(jī)清理還提示風(fēng)險呢,一定是手機(jī)中毒嗎,是不是為了吸引眼球的
老師,有沒有大型商場賬務(wù)處理的學(xué)習(xí)資料呢
在兩個公司都領(lǐng)了工資,個稅怎么報
現(xiàn)金日記帳怎么記,怎么出具報表
現(xiàn)在想更正24年4季度的報表和預(yù)繳,需要補(bǔ)繳所得稅,但是更正后顯示的需交納稅費(fèi),包含了我之前已經(jīng)預(yù)交的一部分,我要怎么剔除,只補(bǔ)需要補(bǔ)繳的那部分呢,已交稅費(fèi)那里也沒有辦法填,是不是點(diǎn)申報那里就會自動抵扣之前已交的呢
意思是開的1%的銷售額也填在3%那欄里,然后1%的再填一個2%減免稅明細(xì)表嗎?稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票也要一起填入嗎?
對的 這個都是一樣的哦
稅務(wù)局代開的也要記算在申報表里,是嗎?
嗯 也要填寫在申報表里
我們是個體工商戶,是按季度申報的,那個人所得稅是需要每個月申報嗎?
這個看稅局核定 一般是按月申報
開了負(fù)數(shù)發(fā)票,需要一起填入申報嗎?
負(fù)數(shù)的這個直接沖減藍(lán)字的就行了