您好,把專票的不含稅金額填在第2欄,普票的不含稅金額填在第3欄,第1欄=第2%2B第3欄 第15行應(yīng)納稅額會自動計算出來,第16行的減免增值稅=(專票1%的不含稅金額%2B普票不含稅金額)*2% 另外 增值稅減免明細表第2也要和16行數(shù)據(jù)一致,第4列=第2列%2B440 你先填,不明白再問
想問一下老師,小規(guī)模大于30萬,有稅務(wù)局代開的專票3%和1%的,還有自己開的1%普票,要怎么增值稅申報表,這三個表分別怎么填
老師 請問一下 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報增值稅 我們自己有開普票20幾萬,然后有去稅務(wù)局代開專票九千多,申報表上面要填寫自己開的普票的部分嘛?
一個季度里有稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票,也有自己開的增值稅專用發(fā)票,開的增值稅專用發(fā)票有1%和3%的要怎么填申報表呢?
你好 老師我是小規(guī)模納稅人開的有3%的專票和1%的普票 請問增值稅申報表應(yīng)該怎么填寫
老師,問一下,從4月開始小規(guī)模普票免稅,專票3%我們公司從4月有部分開了1%這種怎么填寫在增值稅申報里面,自行開具增值稅普票也有沖紅的按照1%,在申報表里面怎么填寫呢
用于出口退稅的進項勾選了進項認(rèn)證了,去年11月沒有銷項沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應(yīng)交稅費進項稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報表做了進項轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
申報增值稅的時候,本期應(yīng)補(退)稅金這里出現(xiàn)了負數(shù),對企業(yè)有什么影響嗎
個體戶一年都沒有開票,工商年報營業(yè)收入填多少?是0?
老師,匯算清繳后,應(yīng)納稅所得額超了300萬,是2025年7月到2026年6月30號,增值稅附加稅和印花稅不享受小微企業(yè),減50%嗎
請問贖回證券賬戶的資金 如何做會計分錄
老師你好,老師你好,年底未分配利潤的科目怎么做賬務(wù)處理
老師 問一下代理記賬公司不做庫存表 結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的銷售成本按照毛利率結(jié)轉(zhuǎn)也可以哇 知道本期銷售額 按照納毛利算出成本 就可以結(jié)轉(zhuǎn)了哇
小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人的好處與壞處?什么條件下小規(guī)模硬性轉(zhuǎn)為一般納稅人,怎么規(guī)避
老師,高新企業(yè)技術(shù)證書過期了,匯算清繳這個地方還要填寫嗎?另外現(xiàn)在是科技型中小企業(yè),這個編碼怎么找?
存在打印不清發(fā)票,我把紙張反過來重新打印情況,不過重新打印的是銀行回單,對于不清楚的背面,該寫什么說明,寫:此面因打印機故障打印不清字跡,已作廢可以嗎
謝謝老師,已經(jīng)解決了
好的,不用謝,滿意請抽空五星好評,謝謝支持。