你好,增值稅小規(guī)模納稅在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)當(dāng)將當(dāng)期自行開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。
你好老師!增值稅納稅申報(bào)表怎么填?以前發(fā)票是稅務(wù)局代開(kāi)的,這月有代開(kāi)的還有自己開(kāi)的,不會(huì)填了,開(kāi)的是專(zhuān)票,
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,差額征稅,就是這個(gè)增值稅附列資料里面,13欄,5%含稅收入,除了自己開(kāi)的普票外,還要把在稅局代開(kāi)的專(zhuān)票含稅收入填上去嗎?稅局代開(kāi)的專(zhuān)票銷(xiāo)售額能不能不填這里,直接填到增值稅申報(bào)表的首頁(yè)?
小規(guī)模納稅人自己有開(kāi)普票,有在稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票,在報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填報(bào)?
想問(wèn)一下老師,小規(guī)模大于30萬(wàn),有稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票3%和1%的,還有自己開(kāi)的1%普票,要怎么增值稅申報(bào)表,這三個(gè)表分別怎么填
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)增值稅 我們自己有開(kāi)普票20幾萬(wàn),然后有去稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票九千多,申報(bào)表上面要填寫(xiě)自己開(kāi)的普票的部分嘛?
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?