你好,確認(rèn)收入的同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,損益類科目每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
老師,今年分公司3月份開始辦理營業(yè)執(zhí)照,1、一直沒有營業(yè)收入,但是有費(fèi)用發(fā)生了,現(xiàn)在是所有費(fèi)用都要記賬到 管理費(fèi)用-開辦費(fèi)這個科目嗎?還是放到長期待攤費(fèi)用。2、這樣年底了,怎么結(jié)轉(zhuǎn),正常結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,年終轉(zhuǎn)到借方利潤分配-未分配科目?屬于虧損了嗎?
老師,我一直把工資計入的管理費(fèi)用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,后來因為確認(rèn)收入時,所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,導(dǎo)致在確認(rèn)收入時,我沒有確認(rèn)成本,所以后來就把工資計入勞務(wù)成本,想著在確認(rèn)收入時將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來發(fā)現(xiàn),由于幾個月才確認(rèn)一次收入,工資又計入勞務(wù)成本,在填寫利潤表時,發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項,費(fèi)用沒有減掉,而賬上有點(diǎn)錢,這就形成賬上有錢,而沒有任何扣除的費(fèi)用成本,就要繳稅了,但實際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
建筑勞務(wù)公司每個月需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,需要結(jié)轉(zhuǎn)一些什么科目,本年利潤每個月也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤嗎,當(dāng)月沒有開發(fā)票確認(rèn)收入,一直是按開發(fā)票確認(rèn)的收入,當(dāng)月沒開發(fā)票沒確認(rèn)收入那么有人工費(fèi)支出,結(jié)轉(zhuǎn)了不是虧損狀態(tài)嗎,不太懂
建筑勞務(wù)公司,有幾個工程項目,上季度只有一個項目開了發(fā)票確認(rèn)了收入,都是按開發(fā)票確認(rèn)的收入,報稅按大概數(shù)據(jù)報的,實際幾個項目的人工費(fèi)及財務(wù)費(fèi)按發(fā)票根本不夠,報的有部分利潤,只確認(rèn)了一個項目的收入,我這個結(jié)轉(zhuǎn)要怎么結(jié)轉(zhuǎn),如果結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就是虧損,實際企業(yè)是贏利了,也按稅負(fù)贏利報的上季度報表,要怎么處理
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認(rèn)收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務(wù)收入,做了這個分錄確認(rèn)了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)不對,然后我把1月確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配,未分配利潤,2、借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存商品,借:利潤分配,未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進(jìn)行報稅,那會影響他名下公司的運(yùn)營嗎?會被一起進(jìn)入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機(jī)構(gòu)付款,報關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費(fèi)用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費(fèi)怎么收。國家的三薪,補(bǔ)貼,加班費(fèi)。是扣除嗎?
那每月需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤嗎,還有結(jié)轉(zhuǎn)成本按什么金額結(jié)轉(zhuǎn)
年底才結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤 你實際成本是多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少
好的,謝謝老師
那收入成本每月都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
收入成本每月都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利