你好,同學(xué),你的報(bào)表和發(fā)生應(yīng)該實(shí)際入賬!一般工程按進(jìn)度,成本高了虧損,和你的收入不匹配容易被查!所以該按收入確認(rèn)就按實(shí)際申報(bào)!實(shí)際報(bào)表要和申報(bào)一致!才會(huì)減少風(fēng)險(xiǎn)!以上供參考!
你好,我們就一個(gè)工程項(xiàng)目,我把所有費(fèi)用都放在工程施工_合同成本下了,期間費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用基本沒有,管理費(fèi)用也不多,開發(fā)票了就確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,就成本大于收入,這個(gè)月企業(yè)所得稅季報(bào)提示有政策風(fēng)險(xiǎn),但是我們財(cái)務(wù)報(bào)表確實(shí)這樣,能申報(bào)不?會(huì)有什么影響?
建筑勞務(wù)公司每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,需要結(jié)轉(zhuǎn)一些什么科目,本年利潤(rùn)每個(gè)月也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎,當(dāng)月沒有開發(fā)票確認(rèn)收入,一直是按開發(fā)票確認(rèn)的收入,當(dāng)月沒開發(fā)票沒確認(rèn)收入那么有人工費(fèi)支出,結(jié)轉(zhuǎn)了不是虧損狀態(tài)嗎,不太懂
建筑勞務(wù)公司,有幾個(gè)工程項(xiàng)目,上季度只有一個(gè)項(xiàng)目開了發(fā)票確認(rèn)了收入,都是按開發(fā)票確認(rèn)的收入,報(bào)稅按大概數(shù)據(jù)報(bào)的,實(shí)際幾個(gè)項(xiàng)目的人工費(fèi)及財(cái)務(wù)費(fèi)按發(fā)票根本不夠,報(bào)的有部分利潤(rùn),只確認(rèn)了一個(gè)項(xiàng)目的收入,我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)要怎么結(jié)轉(zhuǎn),如果結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)就是虧損,實(shí)際企業(yè)是贏利了,也按稅負(fù)贏利報(bào)的上季度報(bào)表,要怎么處理
請(qǐng)問(wèn)代賬公司下的一家商貿(mào)公司,只有銷項(xiàng)發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這種應(yīng)該怎么做賬?我看以往的做法是,按季度做賬,確認(rèn)收入后,將銷項(xiàng)稅額做未達(dá)起征點(diǎn)免稅處理,并計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。沒有工資表,卻計(jì)提一筆工資進(jìn)管理費(fèi)用,不知道他的工資數(shù)額是怎么確定的。然后結(jié)轉(zhuǎn)損益,將主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,營(yíng)業(yè)外收入,以及管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。一個(gè)季度的賬目就這樣結(jié)束了。而且不論工資還是確認(rèn)收入都是走庫(kù)存現(xiàn)金,不走銀行存款。
我們是建筑勞務(wù)公司 一年有好幾個(gè)項(xiàng)目 各個(gè)項(xiàng)目今年都產(chǎn)生了材料成本 但是期末只有一個(gè)項(xiàng)目開出了發(fā)票確認(rèn)了收入 請(qǐng)問(wèn)期末材料成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候 我是全部材料成本都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)上去還是只結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)確認(rèn)收入了的那個(gè)項(xiàng)目上產(chǎn)生的成本?
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
就是呢,不太懂,如果按進(jìn)度確認(rèn)收入是工程上甲方辦的結(jié)算進(jìn)度嗎,那按進(jìn)度確認(rèn)收入跟開發(fā)票,這兩個(gè)分錄要怎么做,確認(rèn)了收入我的這個(gè)成本只能是暫估,因?yàn)槎际前垂こ塘坑?jì)算給下面班組,平時(shí)就發(fā)點(diǎn)生活費(fèi)給工人,年底才會(huì)結(jié)清賬
你好,果按進(jìn)度確認(rèn)收入是工程上甲方辦的結(jié)算進(jìn)度,雙方驗(yàn)收完工進(jìn)度表!一般確認(rèn)后開票納稅!如果不開票無(wú)票收入! 借應(yīng)收賬款/銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
如果成本暫時(shí)取不了發(fā)票,可以暫估年終補(bǔ)發(fā)票!
好的,謝謝老師
不客氣祝你工作順利!